您好,收入后边不需要二级科目
湖北省针对小规模纳税人免增增值税分录 借:现金 贷:主营业务收入 增值税1% 借:增值税1% 贷:营业外收入1% 如果季度达到了30万,分录如下: 借:现金或银存 贷:主营业务收入 增值税3% 缴纳时: 借:增值税1% 贷:银存 1% 借:增值税2% 贷:营业外收入2%
小规模纳税人现在免征增值税,那么结转未开票收入的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷方还用做税金吗
老师小规模免征增值税分录怎么做 借:银行存款 贷;主营业务收入吗
老师,小规模纳税人免征增值税,开票金额2750怎么入凭证? 借 现金 2750 贷 主营业务收入-免税收入2750?
老师,小规模纳税人开普票是免税,做凭证就是借:应收账款/银行存款,贷:主营业务收入吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
好的,我知道了,后面直接做成本、费用了吧
嗯对是这个意思的
好的,谢谢老师
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢