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物业公司,代收代缴的水电费分录怎么做啊。缴纳的时候还有我们自己公司用的水电费

2022-09-28 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-28 09:52

你好,代收代付的借银行存款贷其他应付款支付出去多,相反的,你自己使用的借管理费用贷银行存款。

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快账用户8605 追问 2022-09-28 09:52

那是收到别人给我们水电费写借:银行存款贷:其他应付款。缴纳水电费写借:其他应付款 借:管理费用 贷:银行存款。是这样吗

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齐红老师 解答 2022-09-28 09:55

对的,是的,是这么做。

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快账用户8605 追问 2022-09-28 09:57

那有的店家还要我们给他开发票,我们怎么做分录啊

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齐红老师 解答 2022-09-28 09:59

你好,那你这样的话就不属于代收代付了。

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齐红老师 解答 2022-09-28 09:59

被确认收入借银行存款贷预收账款,借预收账款贷主营业务收入、应交税费,借主营业务成本、管理费用贷银行存款。

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快账用户8605 追问 2022-09-28 10:00

这个分录没看懂

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齐红老师 解答 2022-09-28 10:01

你好,第一个是收到钱,第二个确认收入,第三个支付出去结转的成本,自己使用的还是管理费用。

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快账用户8605 追问 2022-09-28 10:03

同时收到钱同时开票,我能不能写接:银行存款,贷主营业务收入、应交税费。

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齐红老师 解答 2022-09-28 10:04

可以的,可以这么做的。

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快账用户8605 追问 2022-09-28 10:04

结转成本该什么时候结转啊

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快账用户8605 追问 2022-09-28 10:05

当月收到的钱,但电费是下月才交

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齐红老师 解答 2022-09-28 10:05

你好,月末或者是你做了收入当天就可以。

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快账用户8605 追问 2022-09-28 10:05

那这个主营业务成本金额改写多少,

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快账用户8605 追问 2022-09-28 10:06

成本的分录为什么要贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-09-28 10:07

你好,你们不支付给自来水公司吗?

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齐红老师 解答 2022-09-28 10:07

成本就是你当月确认收入对应的 你收了你的客户100,这个是当月的,你当月做了收入,那你支付给自来水公司的,这个就是属于成本。

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快账用户8605 追问 2022-09-28 10:10

假如收到客户100水费。借:银行存款100。贷主营业务收入91.74应交税费8.26。结转成本,借:主营业务成本,贷方怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-09-28 10:12

你们单位支付给自来水公司吗?支付的话就是银行存款,没有支付应付账款。

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快账用户8605 追问 2022-09-28 10:14

确认了收入当天不是要做成本了吗,支付水费肯定不是当天就支付,

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齐红老师 解答 2022-09-28 10:16

你好,月末做不也可以的吗?

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快账用户8605 追问 2022-09-28 10:21

那是月末做结转,把这个月开票的水费,借:主营业务成本,贷:应付账款-自来水。等到下个月缴纳水费。借:应付账款-自来水借:管理费用-水费贷:银行存款。是这样吗

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齐红老师 解答 2022-09-28 10:22

可以的,可以这么做的。

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同学您好,借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款,自已:您好,借:管理费用,贷:银行存款
2022-09-28
你好,代收代付的借银行存款贷其他应付款支付出去多,相反的,你自己使用的借管理费用贷银行存款。
2022-09-28
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-04-25
借银行存款, 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本、 应交税费、应交增值税进项, 贷银行 水的,可以差额交税。
2023-11-10
同学你好: 收业主水电费: 借:银行存款5万元/1.03 贷:其他应收款一水电费5万元/1.03 支付水电费: 借:管理费用一水电费3万元/1.03 应交税费-增值税-进项3/1.03*3% 其他应收款7万元/1.03 贷:银行存款10万元/1.03
2023-11-27
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