你好,代收代付的借银行存款贷其他应付款支付出去多,相反的,你自己使用的借管理费用贷银行存款。
老师,物业公司水电费,有代收水电费和自己运营需要的水电费
物业公司,代收代缴的水电费分录怎么做啊。缴纳的时候还有我们自己公司用的水电费
物业公司,代收代缴的水电费分录怎么做啊。缴纳的时候还有我们自己公司用的水电费
物业公司自己用的水电费能做成本吗? 我们业主是代收代付,电力公司开一张总票!那自己用的能不能做成本?怎么做?
老师,您好,请问物业代收代缴自负盈亏的水电费,由物业公司开出与电力局相同税率的发票,当代收到企业水电费时、代缴纳电力局电费时,收到电力局专票时,分别应该如何做账呢?
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
那是收到别人给我们水电费写借:银行存款贷:其他应付款。缴纳水电费写借:其他应付款 借:管理费用 贷:银行存款。是这样吗
对的,是的,是这么做。
那有的店家还要我们给他开发票,我们怎么做分录啊
你好,那你这样的话就不属于代收代付了。
被确认收入借银行存款贷预收账款,借预收账款贷主营业务收入、应交税费,借主营业务成本、管理费用贷银行存款。
这个分录没看懂
你好,第一个是收到钱,第二个确认收入,第三个支付出去结转的成本,自己使用的还是管理费用。
同时收到钱同时开票,我能不能写接:银行存款,贷主营业务收入、应交税费。
可以的,可以这么做的。
结转成本该什么时候结转啊
当月收到的钱,但电费是下月才交
你好,月末或者是你做了收入当天就可以。
那这个主营业务成本金额改写多少,
成本的分录为什么要贷银行存款
你好,你们不支付给自来水公司吗?
成本就是你当月确认收入对应的 你收了你的客户100,这个是当月的,你当月做了收入,那你支付给自来水公司的,这个就是属于成本。
假如收到客户100水费。借:银行存款100。贷主营业务收入91.74应交税费8.26。结转成本,借:主营业务成本,贷方怎么写呢
你们单位支付给自来水公司吗?支付的话就是银行存款,没有支付应付账款。
确认了收入当天不是要做成本了吗,支付水费肯定不是当天就支付,
你好,月末做不也可以的吗?
那是月末做结转,把这个月开票的水费,借:主营业务成本,贷:应付账款-自来水。等到下个月缴纳水费。借:应付账款-自来水借:管理费用-水费贷:银行存款。是这样吗
可以的,可以这么做的。