同学您好,借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款,自已:您好,借:管理费用,贷:银行存款
老师,物业公司水电费,有代收水电费和自己运营需要的水电费
物业公司,代收代缴的水电费分录怎么做啊。缴纳的时候还有我们自己公司用的水电费
物业公司,代收代缴的水电费分录怎么做啊。缴纳的时候还有我们自己公司用的水电费
物业公司自己用的水电费能做成本吗? 我们业主是代收代付,电力公司开一张总票!那自己用的能不能做成本?怎么做?
老师,您好,请问物业代收代缴自负盈亏的水电费,由物业公司开出与电力局相同税率的发票,当代收到企业水电费时、代缴纳电力局电费时,收到电力局专票时,分别应该如何做账呢?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
那是收到别人给我们水电费写借:银行存款贷:其他应付款。缴纳水电费写借:其他应付款 借:管理费用 贷:银行存款。是这样吗
学员您好,是的,对的
那有的店家还要我们给他开发票,我们怎么做分录啊
开发票的要做收入您好,借:银行存款,贷:其他营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
确认成本吗
月底统一要确定成本的
贷方也什么啊
水电出售的都可入库存商品的
为什么入库存商品啊
水电本身就是商品的