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老师,早上好,我们收到社会保险服务局失业保险基金转过来的一次性留工培训补助费用500元,应该怎么做账呀?

2022-09-28 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-28 09:13

借银行存款、贷营业外收入、政府补助。

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快账用户9366 追问 2022-09-28 09:13

老师,这个不需要冲减工资吗?没看明白,麻烦讲解一下,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-28 09:14

你好,冲工资你们要发给职工吗?

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快账用户9366 追问 2022-09-28 09:14

不给职工发啊

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齐红老师 解答 2022-09-28 09:14

自己留存了,你放到营业外收入就是了。

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齐红老师 解答 2022-09-28 09:15

做营业外收入和成冲管理费用,他结果是一样的,对你的利润是一样影响的。

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快账用户9366 追问 2022-09-28 09:15

好的,我知道了,老师,那我们收到城乡建设局的拆迁补偿应该怎么做账呀?

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齐红老师 解答 2022-09-28 09:16

借银行存款,贷专项应付款 借专项应付款贷营业外收入

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快账用户9366 追问 2022-09-28 09:17

老师,1000多万呢,全部进专项应付款吗?我们公司的土地,被征用了,收到的拆迁款

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齐红老师 解答 2022-09-28 09:19

是的是的,是这么做的。

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快账用户9366 追问 2022-09-28 09:22

老师,我不是应该冲减成本吗?我们的土地给建设局了呀?

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齐红老师 解答 2022-09-28 09:27

你好,你这是代收代付的吗?

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快账用户9366 追问 2022-09-28 09:30

不是的呀老师。我们公司自己的土地,把地给了城乡建设局,他们给我们转了钱,我们的钱不需要付给任何人

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齐红老师 解答 2022-09-28 09:32

那就是专项应付款。专项应付款,专款专用的,不需要交税,虽然做到了营业外收入,你也别担心

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快账用户9366 追问 2022-09-28 09:34

老师。我理解的是应该冲减成本,我们的土地面积变少了呀,这个理解有误吗?麻烦您讲解一下

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齐红老师 解答 2022-09-28 09:40

1、企业收到政府的搬迁补偿款时,其会计分录如下: 借:银行存款, 贷:专项应付款。 2、固定资产处置时,其会计分录如下: 借:固定资产清理, 借:累计折旧, 贷:固定资产。 3、固定资产清理时,其会计分录如下: 借:营业外支出, 贷:固定资产清理。 4、同时做如下会计分录: 借:专项应付款, 贷:递延收益。 借:递延收益, 贷:营业外收入。 营业外收入与营业外支出科目金额相等,实现抵消

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借银行存款、贷营业外收入、政府补助。
2022-09-28
你说的是稳岗补贴 计入其他收益 没有其他收益的计入营业外收入-政府补助 借:银行存款 贷:其他收益或营业外收入
2022-06-09
你好,借应付职工薪酬-社保费贷银行存款
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你好  那你这个保险费 和手续费意思是你公司来承担吗 ?  对方 软件会给你开票不  
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你好,需要付给员工的钱把其他应付款冲了,不够冲减走费用
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