您好,这个是属于周转材料举行
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师你好,请问一下我们单位买了没贴标的湿巾,应该是准备自己再往里面添加点原料然后贴标卖出去,这种情况,这个湿巾应该计入什么科目
老师,有个问题请教下,我们做民宿,平时携程给我们结算的金额+平台使用费就是等于我们开给客人的金额,但是这边有一单,我们开给客人218元,平台结算给我们231.75元,平台使用费用是-13.41元,这种情况我们做账确认收入218元,携程汇款给我们是231.41元,这个分录怎么写?
上周我们收到税务局电话,告之我们有三张发票有异常,需要核实,主要原因是对方开发票了,但欠税没有交税,我们现在也找不到开票方了,对方失联了,只能是我们这边已经抵扣的税款作进项转出,这个要怎么操作?
房地产企业 给客户开发票 房地产缴纳产权转移印花税 是含税金额缴纳 还是用不含税金额缴纳
合伙企业中有人工工资(2024年)账务中计提了,但是到现在都没有发放。合伙企业还没有所得税汇算清缴。这个该如何调增呢?从哪里调增?
老师,建筑企业的进项抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建设项目,也有挂靠公司的建设项目,我抵扣的时候必须要对应的建设项目抵扣对应的销项还是不用一一对应
就是物流运费,对方不开发票,我们电商销售的钱已经提现到公账上了,物流公司不开发票,要求走私人账户可以吗
文文老师在吗?接上个问题,上年12月资产过亿,25年一季度扣房产税还是按小微企业扣的?
老师,我们公司给员工签订的是劳务合同,但是员工又每月固定发工资,打卡啥的。这个是申报劳务工资还是代扣代缴呢?
场地费发票一般可用于什么公司情形
这个电商的钱已经提现到公司公账了,也可以转吗?