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老师,我们4S店付了3000的费用,其中帮分销店支付了A公司一笔费用1000,A公司把3000票全部开给了我们,后来,分销店打款给了我们,这收到的1000该如何走账,是冲费用,还是放入到营业外收入?

2022-09-26 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 15:15

你好,都可以的,对交税是一样的。

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快账用户9675 追问 2022-09-26 15:18

哦好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-26 15:20

不用客气工作顺利

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相关问题讨论
你好,都可以的,对交税是一样的。
2022-09-26
这个合同这个是分开签订吗,这个分开,对应服务结算单也是分开,可以,那这个需要有委托付款协议证明,
2021-03-02
旧车抵价及开票给个人时的账务处理: 假设旧车原值为 A 元,累计折旧为 B 元。 (1)将旧车转出时: 借:固定资产清理(A - B) 累计折旧 B 贷:固定资产 —— 旧车 A (2)开票给个人: 借:应收账款 —— 个人 1000 贷:固定资产清理 1000 (3)抵车款和上牌费时: 借:固定资产 —— 新车(发票金额 - 旧车抵价)(79800 - 4000) 贷:固定资产清理 700 银行存款(实际付款)79100 后期收到退回的 3000 元时: 借:银行存款 3000 贷:固定资产清理 3000 最终根据固定资产清理科目的余额,结转到营业外收支科目。如果余额在借方,说明处置旧车产生了损失,计入营业外支出;如果余额在贷方,说明产生了收益,计入营业外收入
2024-10-17
你好  稍等 我看下文字的哈  
2024-05-13
同学你好 1.最好是挂往来 2.对 3.是的,就是这样做 4.开票了就是要做收入的
2020-11-03
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