学员 你好 1借:无形资产 100 应交税费-应交增值税(进项税额)6 贷:银行存款 106 2借:研发支出-费用化支出 100 应交税费-应交增值税(进项税额)3 贷:原材料 30 应付职工薪酬 20 银行存款 53 借研发支出-资本化支出300 应交税费-应交增值税-进项税额3 贷原材料100 应付职工薪酬150 银行存款53 借无形资产300 研发费用100 贷研发支出-费用化支出100 -资本化支出300 3借:管理费用 1.25 其他业务成本 0.75 制造费用 0.5 贷:累计摊销 2.5 4借:银行存款106 无形资产减值准备30 累计摊销 50 贷:无形资产 100 应交税费-应交增值税(销项税额)6 资产处置损益 20 5借:营业外支出 20 累计摊销 50 无形资产减值准备 30 贷:无形资产 100
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗