政府补助准则规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支
老师您好!公司收到一笔关于科技项目的政府补助,收到后做的营业外收入,这笔款需要专款专用,如何做个专款专用支出的辅助账?
老师好,收到政府专款专用的补助款怎么入账
老师好,公司收到的政府补助专款专用的,这个是免征企业所得税的吗
老师 我们收到政府补助 借银行存款贷政府补助 那我们专款专用怎么做分录呢?
你好,老师,是这样的,我公司收到一笔转款专项的政府补助,收的时候我做的是,借:银行存款 贷:政府补助收入,我现在要从专款专项里支出一笔,分录应该怎么做
老师,进货发票上的单位有斤有公斤,我在入库的时候都转换成斤可以不,还是不允许转换,另外开票出去单位可以转换买?
老师,进货1000斤苹果,入库960斤,有些运输中磕碰了,成本高了,这个在入库单上提现吗?把入库单做账,还是需要单独做凭证,
老师你好,问一下管理用资产负债表中的经营营运资本怎么来的,自己加了不对
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
村级集体经济组织入账跟小规模的一样不
是我们公司申请的一个项目的补助款,要求25万用于劳务报酬,125万用于购买设备,三年期的一个项目
放在递延收益里,按期摊销
具体怎么处理呢,收到借银行贷递延,然后摊销的时候怎么做账呢,他要求用于设备购买和劳务报酬,而且明确指定了金额
按照这个过程写就可以的
老师,净额法是怎么处理的呢
你看看这个的处理方法
净额法就是一次性摊销固定资产原值是吗,不用每一期再去摊了
就是你理解的这个意思
那这个选什么方法有限制没,我觉得净额法比较省事呢
这个根据企业自己的情况,没有特殊要求
那分给劳务报酬的这块怎么处理呢
做工资或者成本或者费用
也先贷递延收益吗,这个是不是能按实际发生额,比如第一个月发生了8万,就按照8万摊销递延
可以直接按照发生的递延这个