咨询
Q

注销需要调整财报,然后之前没有做账,是加票申报的,现在实际银行28357.29报表上的金额6789.29元,怎么调整,入营业外收入?

2022-09-23 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-23 11:56

同学 加票申报是什么?没有开票申报吗? 这个可以作为未开票的收入补申报.

头像
快账用户7343 追问 2022-09-23 11:59

没收入,报表统计的都是票或者工资,他申报都没有统计银行回单的收款,所以导致银行对不上,怎么调?

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:03

同学, 也就是你的财报上的金额要比实际银行存款的金额 要少对吗?

头像
快账用户7343 追问 2022-09-23 12:03

是的,这不是要注销吗,想的和对账单一致

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:07

同学, 报批前 借:库存现金 贷:待处理财产损益 借 待处理财产损益 贷 管理费用 

头像
快账用户7343 追问 2022-09-23 12:15

不能入营业外收入吗直接?借银行,贷营业外收入,就是银行钱多了,按不知道怎么多算到营业外收入

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:19

同学 这个是管理不善导致的,  冲减管理费用比较好. 也可以入营业外收入 

头像
快账用户7343 追问 2022-09-23 12:20

收款少入账,借银行,贷费用是吧

头像
快账用户7343 追问 2022-09-23 12:22

体现待处理财产损溢是,可以详细讲一下这个原理吗,大白话也行,我想的得明白整体个流程,为什么这么调

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:23

同学, 借 银行存款 贷 管理费用

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:23

同学你好,如果你们企业没有报批的流程,就不需要通过待处理财产损益来中转了。

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:23

这个流程是这样的比如说你发现了你的实际银行存款要少这

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:24

然后你没有办法处理,你要报批给企业的负责人,那在这个时候,你要先从多出来的这部分先到待处理财产损益。

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:24

然后你的领导查明原因之后,发现是因为管理不善导致的账面上少记了,那么就要冲减管理费用。

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:24

这个体现的是一个从检查到报批到最终处理的过程。

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:25

如果你目前没有这个报批的流程的话,我们就直接做最后一笔分录就行了,借银行存款,贷管女朋友。

头像
快账用户7343 追问 2022-09-23 12:26

没有这个流程,还有一点不明白,费用的话不该是账上银行多,对账单少吗,支出的没入账,但是我现在是账上银行少,对账单的多啊,收到钱没入账

头像
快账用户7343 追问 2022-09-23 12:27

怎么就调到了费用?

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:28

同学,你的情况不是没有收入吗?你现在要补收入还是冲减费用呢?

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:28

你要补收入的话,那就贷营业外收入,但是这个你有开票吗?

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:28

如果你是没有收入的情况下,也就是你之前列支的费用多了,实际没有那么多支出,现在把这些费用冲减回来,你就不用付那么多钱啦,银行存款也增加了,明白这意思吗?

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:29

你现在要先想明白,你是要补收入还是要充费用?

头像
快账用户7343 追问 2022-09-23 12:30

没有多支出,费用都是按正常支出的,都挂在了其他应付,然后调到了营业外收入

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:31

同学,那这个情况你就是要补收入了,那就贷营业外收入,但是这种情况你需要补交增值税的,因为你有收入的话就要交税。

头像
快账用户7343 追问 2022-09-23 12:33

营业外收入不交增值税吧,交所得税吧,有亏损可以弥补,而且增值税我们只要是营业收入申报收入了,

头像
快账用户7343 追问 2022-09-23 12:33

可以用大白话解释一下补收入怎么理解吗

头像
齐红老师 解答 2022-09-23 12:39

同学, 因为你生产经营取得了收入,但是没有开票而形成的 账面金额比实际金额小。 这种情况的话呢,就要补收入,那补收入的话呢,对应的情况就要缴纳增值税。实际账面金额要比。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学 加票申报是什么?没有开票申报吗? 这个可以作为未开票的收入补申报.
2022-09-23
贷主营业务收入负数 贷应交税费应交增值税
2023-10-21
你好,可以从银行取现把现金做成正数。应付账款也可以用这种方法冲平。
2020-06-28
你好;    那你就反结账去改下; 同时做固定资产情况里处理 ; 不然你申报数据会 有错误的   
2022-03-18
你好,如果上月开票开错了,上月没有立即红冲需要按照上月实际开票的金额申报
2025-01-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×