不开发票的收入也是正常交税的。
老师,想请问下,这里的应交税费,是向对方所要的应收账款吗?税费不是自己承担吗
销售方产生的增值税是销项税,那开具专票给对方自己能抵抗销项税吗
老师对方要发票金额是9780税费有他们自己承担,那我开票总额就是9780吗
对方不要发票 未税金额成交 把钱打到法人账号 为了规避税务风险 我自己承担税点 做未开票收入申报可以吗?税务有没有风险
不开票销售没有向对方收取销项税额,自己承担税费吗
老师,麻烦问一下,我们公司购买的车首付是老板的朋友付的,然后贷款是老板每月还,这个如何做账啊
老师:学堂有高新企业或外贸的实操与课程吗?
老师:有加计扣除的账务如何处理呢?
老师:年终奖单独计税后,等次年的个税汇算清缴时还可以和全年的工资收入一起做汇算清缴吗?
老师,请问一下,如果上个月的过路费发票忘记报了,并且已申报完成,那发票该怎么处理啊
用储值餐卡抵广告费分录怎么做?
汇算清缴的时候超了300万后,之前交的印花税和附加税是减半交的,还需要补交吗?
新开的公司没有什么业务,不开发票,0申报,可以不开对公账户吗?
老师,只做内账,购入及销售时产生的税费不在资产负债表显示,但外账还会缴纳税费,那怎样做账,把它们都归入税金及附加,在利润表扣减,但是会计分录应该怎样做
老师,我们上个月被告知少申报了增值税收入,后面补申报,补缴了三千多的增值税及附加税,我这个会计分录要怎么做呢
没有开票没有销项税额还交税不是净亏吗
实际有没有销售呢?
实际有销售,就像这种,有开票的就向对方多收取了销项税额,如果不开票销售那不是自己承担销项税额了吗
有销售就需要交增值税,按不含税收入计算销项税
不开票是不是要亏一点,开票有收销项税,不开票可是没收的
您好,您是开票方,您自己开不开发票都是销项税额,是您取得进项发票合适,可以抵扣销项。
开票不是可以取得销项税吗,不开票不是只取得销售额吗
销售了,开不开发票?你是销售方都会产生销售税额。
开票方开不开发票都属于销项税额
销项税额是你自己销售才会发生的。你就是不开发票,无票收入也会一样产生。
举个例子,公司销售了10000元的产品,开票的话不是可以取得11300的款项吗,不开票不是就取得10000元的款项吗,相差了1300元
是的,开不开发票都是11300,销项税额是1300 都是按11300来收款。
少打了一个字,前面是不是的 不是的,开不开发票都是11300,销项税额是1300 都是按11300来收款。
那对方可以抵扣吗
你没有开票对方没有发票不能抵扣
那对方为什么还愿意给销项税
这是他必须给的呀。因为就是按含税的价销售的。
有票对方可以抵扣,没票不能抵扣,为什么还有不开票销售的,开票不是划算一点吗
你好 有对方不要发票的情况
对方在什么情况不要发票
对方是企业其实不要发票,这种情况很少,他不要发票就没有成本票。一般个人就不要发票。