借其他应付款,贷主营业务收入、应交税费。
老师,当时有一笔个人账户打到我们对公帐上的,当时不知道开不开票,记得借银行存款,贷其他应付款,现在做无票收入,做分录是借其他应付款,贷,主营收入,应交税费销项税吗
收入打入了法人账户但以公司的名义开了发票, 借:其他应收款~法人 贷:主营业务收入 贷:应交税费~应交增值税 可以吗?这样做了帐之后收入还用转回公户吗?
我收了商户的电费,开了收据入账借:现金;贷:其他应付款(电力公司);现在别人要求开票,开了专票入帐借:?;贷:主营业务收入、应交税费-销项。 请问开票入帐借方是啥?
如果同一家客户,我们开了发票和开了收据,收据是申报不开票收入的,期后如何核对账啊?发票的是借应收账款,贷主营业务收入,收据是借库存现金,贷应收账款 。比如我司主营业务收入范围有仓租收入的,但收据开的是水电费收入,水电费是不是确认其他业务收入啊?
假如培训费2000元,赠蓝球50元,怎么开票可以不要让赠品视同销售呢?麻烦图示下?
我公司是仓储配送公司,货物主要是蔬菜,米面油也销售蔬菜,现在我们开具发票时蔬菜按免税,米面油按9运费没办法分出来所以没开发票包含在货款里,这样我们就会少交税这样做合理?
外地预缴除了用办税人员特定主体登录申报缴税,法人是不是也可以登录特定主体申报缴税
汇算清缴前收到发票100万,税13,暂估了费用140万 会计分录怎么做,,第一步借费用-140万,贷应付暂估-140,第二部按费用110万税13,贷应付113正常做不用以前年度,是吗?第三部这种多计提少开发票,怎么做了,相当于少纳税,直接借以前年度,贷所得税?,用不用像多开了发票做一步借以前,贷费用这种,
我们是工程公司 去年个税报了750万 1000来个人 残保金算下来有11万 这么多吗 全都是临时用工 签的劳务合同
老师你好,想问一下成交方式是FOB,但是实际上国内的货代费用却是客户承担的,所以我们无法取得发票,这个有什么办法能解决吗?急急急
老师您好,总结的很周到细致,谢谢您的用心回答,帮了我一个大忙,请问第二年的40元岗位津贴我可以用相关补贴代替吗?
老师,分公司独立核算,不独立核算和就地分摊企业所得税和不就地分摊企业所得税有关系吗?
转口贸易如何做账?公司要做一笔转口贸易,以前没接触过,不懂怎么做账
企业在什么情况下要申报工会经费?怎么缴?
所有商户收的水电费要交给电力局的,我们其实就是平价销售,这笔电费从其他应付减下来,那我们交给电力局的应付款岂不是减少了
你好,这个是你们收到的借库存现金贷其他应付款,相当于是预收账款。