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老师,我们公司在换新系统的时候,把某个固定资产的原值开错了,现在发现了,但是已经跨年了。我要我怎么调整?比如本来400万,搬到新系统成了300万

2022-09-21 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-21 08:53

补登记原值和计提折旧

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快账用户4515 追问 2022-09-21 09:09

这个资产是放在在建工程里的,那我只要总账上补登记原值就好了对吗

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齐红老师 解答 2022-09-21 09:17

是的,就是那样处理就是了

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补登记原值和计提折旧
2022-09-21
同学你好 对的 是这样的
2022-09-21
那你这个删掉了的话,你就只能重新入账,这样子你们数据才能够一致了,把之前折旧的内部分减出来就行了。
2022-11-28
你好 ; 那你期初应该没有平衡; 你少录入了  金额; 你是不是把差额录入到未分配利润去了  ;去看看   
2022-08-18
你好 我的理解是,增值税不一定和所得税的基数一致,可以作为预收账款入账。次年进收入
2021-04-30
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