补登记原值和计提折旧
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师, 有这样一个情况: 我司2014年之前用的其他财务软件,2014年之后换成了金蝶系统; 现在发现,2012年的时候我们向客户支付了5W的押金,在老系统中是做到了其他应收-质保金; 但是在2014年换新系统的时候,期初数据中并没有把这5W的质保金转到新系统中,应该是之前遗漏了; 现在我们发现了问题,需要把这5W的质保金新增到账上,我应该怎么做凭证呢
老师,我们公司在换新系统的时候,把某个固定资产的原值开错了,现在发现了,但是已经跨年了。我要我怎么调整?比如本来400万,搬到新系统成了300万
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
老师,以前年度有张发票未支付未入账,现在查出来了,现已付款,要怎么做账处理呢?
印花税到底计入管理费用印花税还是营业税金及附加印花税
公司临时工资6900元8个人的,请问不需要发票,直接付代缴个税可以吗?
购进货物开票抬头是公司,收款是个人,此人不是公司员工,可行?
2022年1月1日甲公司支付价款890万元购入A公司到期日为3年期的公司债券,另支付交易费用10万元。该公司债券的票面总金额为1 000万元,票面年利率6%,利息每年末支付,本金到期支付。经测算,实际年利率为10%。 将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。2023年1月1日,业务模式发生变更,公司将以摊余成本计量该金融资产。2022年12月31日该金融资产的公允价值为940万元。 老师请问完整分录这么写呀
老师,应交增值税,本年累计发生额是不是包含一月份缴纳的上一年十二月份的计提数字啊
服装电商公司,是一般纳税人,开个人名义的发票开几个点,不是公司名,是人名的发票。
老师好,我们12月收的客户的意向金,当时客户线上交的款,我们不知道谁付的,所以做在了其他业务收入科目里。现在我调账,账套里没有以前年度损益调整科目,我用利润分配-未分配利润科目,可以吗?
在电脑上怎么打开快账软件
这个资产是放在在建工程里的,那我只要总账上补登记原值就好了对吗
是的,就是那样处理就是了