同学你好 猪死亡时: 借:待处理财产损溢 生产性生物资产累计折旧 贷:生产性生物资产 待企业查明原因,由于管理不善经审批后做以下分录: 借:管理费用 贷:待处理财产损溢
老师,管理不善导致的固定资产毁损损失为什么是计入营业外支出?固定资产的毁损不是进入固定资产的处置环节,人为原因计入资产处置损益吗?怎么是算做固定资产盘亏?
老师您好,我的2020年汇算清缴的报表的时候,应付职工薪酬是正数,但是我账上的是负数,原因是我为了调整管理费用这个科目,当时管理费用是正常用来计提工资的,但是为了跟汇算清缴报表一致,我就把计提工资的分录去掉了6个月的,只做了发放工资的分录,然后管理费用核对上了,但是又导致我应付职工薪酬现在不合适,这个应该怎么调整呢老师
因为前期会计人员把小规模纳税人增值税金税盘技术服务费税款减免用主营业务收入冲抵了,导致主营业务收入科目余额和利润表余额不符,现在重新调整这个分录做营业外收入该如何做(我已经把原先的分录红冲,现在营业收入的余额问题没有了,就是应交税费的问题调不好) 前期金税盘年费分录,他们做的借:减免税,贷银行存款,没有通过管理费用来做,然后就导致后面使用这笔减免税抵扣,他们用来冲减主营收入,没有通过营业收入,现在想要通过营业收入来算,该怎么处理
其它应收款,这个分录,我不是很懂,其它应收款(收入)不是在贷方么。还有就是如果是因为企业的管理不善,导致盘亏,不应该计入管理费用么。
老师你好,我用的管家婆软件,年期初数据怎么修改? 我们公司因为很多遗留问题,比如前任会计盘库后,做了库存盘点单,调整了库存商品,很多年盘库都这样操作的,很久以后,导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万,实际最后就开了6万的入库单,导致账上一直挂着应付借款借方4万,而这些货也随着长年累月盘库不断的调整,已无法补录入库单了。 这不年底了,我想着年结存后把期初数据修改一下,不知道该怎么改,谢谢。
红旗公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司2022年7月发生下列经济业务: 1.3日,向五环公司销售GM产品100件,单位售价400元,增值税税额5200元。款项已人银行。
7、向已预付货款50000元的A公司发出甲产品500件,单价100元,增值税8500元,结清剩余货款。8、企业向B公司销售一批材料60000元,其中甲材料40000元,增值税6800元,货税款已收,乙材料20000元,增值税3400元,货税款已收存入银行。9、计算并结转本月制造费用,按生产工人工资比例分配。10、计算并结转本月完工产品成本。11、结转本月已销甲产品的生产成本,每件60元。12、结转本月已销甲、乙材料的成本。甲材料28000元,乙材料12000元。
8、企业向B公司销售一批材料60000元,其中甲材料40000元,增值税6800元,货税款已收,乙材料20000元,增值税3400元,货税款已收存入银行
老师好,高新技术企业复审,需要提供近三年财务报表,有一年财务报表现金流量表和资产负债表勾稽不上,原因是有些流量财务软件没有自动分配,也手动分配不了,我担心要求出具财务情况说明,这个说明要怎么写呀
老师,请问影响利润总额的因素有哪些?
老师,1960年的保洁员做工资5000一个月,录个税系统时没有月扣除的5000呢?
老师,业务招待费和员工的福利费需要交个税吗
财务经理在公司组织架构里面,但是没在税务系统工商系统 有会不会背锅呢
老师好,老师,我想请教您就是我这个凭证打印出来了,但是后面的金额不对,我可以划线手动更正一下吗
老师我们公司生产的5种产品程序都一样我在分摊制造费用是用费用的总钱数除以产品的总数量可以不,因为生产时用的都一样就不用工时来算了
管理费用的二级明细挂哪个
管理费用-其他费用