你好 ; 你是盘亏了什么 。描述下情况业务才好判断
老师,咨询下购买金税盘,借管理费用贷银行存款,然后抵扣税款可以写为借营业外收入贷管理费用,是不是可以这样入账?我想问这第二笔分录营业外收入怎么计入借方,收入增加应该贷方啊
老师,这个应该怎么处理?员工工资核算出2500元(含个人应承担社保部分500元),我计提时管理费用工资应该写多少,其它应收款是不是应该是员工个人承担社保部分, 其它应收款贷方对应什么科目呢?还是要分开
其它应收款,这个分录,我不是很懂,其它应收款(收入)不是在贷方么。还有就是如果是因为企业的管理不善,导致盘亏,不应该计入管理费用么。
因管理不善导致库存现金出现亏损,记入哪个科目?不应该是其他应收款吗为什么计入营业外支出,它不是管理不善才亏损的吗
你好,我想问下有一张银行回单是公户转账给公司法人5000元,备注差旅费,这张回单你是怎么做账的,是要涉及到其他应收或者其他应付的吧?这张回单会计分录应该是什么?是不是如果直接拿票报销就是借管理费用贷银行存款,如果先借后报销,就是借其他应收款,贷银行存款,借管理费用,贷其他应收款,主要是我也不清楚有没有借款,还是直接报销,那会计分录该写什么?
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
老师 我是总包施工方 合同价100万,分包有70万,我异地预交所得税是按照100万交,还是30万缴纳
老师,哪里可以导出员工社会保险参保证明?
老公司现在暂停经营,自然人电子税务局(扣缴端)里无任何信息,现在需要帮法人的信息填入自然人电子税务局里做0申报吗?或者要怎么做?
目前工资一个月35000,个税缴纳在10档,如何合理降低档缴纳个税
汇缴清缴问题 已经申报并缴纳税金。但是现在发现当时填报A105050表时,社保费那列没有填报。那怎么办呀?
我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
老师,我们企业捐赠商品,借:营业外支出贷:库存商品,需要缴税吗?我们捐赠的商品以什么价位转出
老师 截止到3.15净资产259万 截止到4.15净资产156万 少的一百来万咋减少的(资产包括平台的钱➕存货➕固定资产)
老师 老板给国外投资了100万 然后国外还欠老板利润107万 但是净资产才192万 通过这个能反应一个什么问题 这方面自己就不知道 这是什么原因导致的
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老师您看一下
你好; 盘亏了货物; 你做账 :借待处理财产损益贷 库存商品 或者原材料 ; 报批后 :借 制造费用 ; 营业外支出 ;其他应收款 贷 待处理财产损益 ; 你们是在产品 有损失 应该是走 制造费用去核算的 ; 不是走管理费用