同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
老师,我们是工业企业,比如这个月,我们生产的2万吨货物,然后开发票开了1万吨货物。外账就显示只销售1万吨货物。下个月没有生产。但是开发票又开了1万吨的货物。这个在外账平常该怎么入账呢? 希望老师不要把我咨询的内容公开啊
建筑公司自产自用外包出去了混凝土搅拌站每月有生产销售,但都未收到货款也没开票出去并且也没按月准时发过工资,都是几个月发一次的那种,之前搅拌站每月都是零申报,只有那个月标段建筑公司打了一点货款来搅拌站开了票出去才入收入申报增缴税,并且不管是原材料供应商或者工地的标段建筑公司都没有签合同,我就想问问老师这样申报可以吗,如果不可以那后期该怎么做?
老师,我们公司是生产销售混凝土的 ,本月开票收入高于本月实际原料成本很多,但是这一部分多的收入也不应该是我的利润,这些后期还是要用来购原料进行生产的 ,收入成本匹配,所以我想先暂估主营业务成本,该怎么做分录呢
你好 老师,比如说我这个月开票收入100万 实际成本10万,但是收入有一部分是提前开票的 后期还是会发生相应的成本的 我现在要做预估成本 具体预估成本该怎么做?后期实际发生冲回的凭证又该怎么做呢?
商混行业结转成本是在实际生产的时候,月底一次性结转成本还是等发票开具之后确认了收入才结转成本。因为往往跨度几个月才会开发票,如果实际生产时就确认了成本,再在开发票时确认收入,就会很不匹配。到底是在开发票时确认收入结转成本还是在实际生产时,按月确认收入结转成本?如果是开发票时再确认的话,那么就会有很多原材料堆在账面上,到底是怎么样才是合理的呢
老师,1,我们单位,公司没钱老板垫付购买办公用品,直接进费用,借管理费用,贷其他应付款,行吗?还需要进一次现金科目吗,借现金贷其他应付款,票据回来再借管理费用贷其他应付款吗?2,计提的工资全部进费用,贷应发数。实发工资时,借应发数,贷个税社保和用银行实发工资,是这个意思吗。一直不知道计提工资时,贷记应付职工薪酬是应发数还是扣除个税个人社保后的实发数
如何做0申报,直接都是0就行了嘛
老师,人力资源公司有必要去吗,目前就一个会计和一个出纳
请问我公司开了一个VTB账户,收国外客户的货款,产生了两笔扣费,回单备注用途是Commission for tariff,还有一个是VAT Commission for tariff,请问这两笔费用怎么入账?
老师关税之前是多少,现在34个点
老师个体户的现在我们都是从7月份开始建账,银行6月末有余额,建账的时候银行余额怎办
老师,有做内账用的模板吗,能显示1月到12月份的
老板有笔招待住宿费2万,这个进什么费用合理
企业所得税汇算清缴,期间费用,管理费用要按照账里面管理费用全部填进去吗,也就是说最下面合计等于账上管理费用半年累计金额吗
财务软件凭证整理的功能是根据。业务发生的日期,重新把凭证号排列吗?
我们这个成本没有核算那么细的,无法区分哪家客户,挂不到应收里面,怎么解决呢
同学你好 往来款需要有明细