同学你好 系统问题 你问问税局
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
问了后台说解决不了让去窗口,窗口又不收纸质材料,卡在中间。
同学你好 去窗口让他给你系统调整好
窗口也现场试了还是一样,不是有学堂老师说这个事项都是现场办理的,为什么我这边非得网上传资料呢?
而且很多办理窗口都头一次见到这个表没办过。
同学你好 各地是不一样的
老师您办过吗?现场提交什么材料呢,是不是还要上报国际科。汇算清缴时有地方还要填写这一事项吗?
这个各地不一样 你问问你们当地要求