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请问老师,应收账款借方 预收账款贷方, 一直挂着的科目,应收是因为发票开了,多年之久,一直找不到公司法人,收不到款,后期怎么处理呢?。。 预收是钱收到了,开票给对方,对方不需要发票,后期怎么平账呢

2022-09-20 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-20 10:07

你好,学员,,应收预收可以对冲的

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快账用户2765 追问 2022-09-20 10:08

怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2022-09-20 10:09

借预收账款 贷应收账款

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快账用户2765 追问 2022-09-20 10:11

可是,应收预收明细不就不能平账吗?。。,余额倒是变少了

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齐红老师 解答 2022-09-20 10:13

对冲完之后,剩余的余额转到营业外收支的

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你好,学员,,应收预收可以对冲的
2022-09-20
那么就按未开票收入处理
2023-10-10
你好,是需要做无票收入处理吗? 
2022-09-19
你们收到的一半钱是需要确认收入的
2023-12-14
你好 ;       你这个预收款 这个开发成功了没有;      是否应该做收入;   你们  会后期开票吗   
2022-08-05
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