你好,学员这个有具体背景吗
缴纳城市基础配套费时,什么情况下建筑面积要按两倍计算?
安达房屋开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率9%。公司以招拍挂方式取得一块土地,拟建商品楼两栋(甲座、乙座)以及锅炉房等配套设施,其建筑面积为:甲座10000平方米、乙座15000平方米、锅炉房等配套设施200平方米。开发过程中发生如下业务:(1)以银行存款支付土地出让金10000000元、拆迁安置补偿费13000000元。(2)以银行存款支付地质勘查、规划方案、施工图设计等前期工程费1060000元(含增值税60000元)、基础设施费3270000元(含增值税270000元),均取得增值税专用发票。土地开发完成,结转土地开发成本。(3)将商品楼甲座及锅炉房等配套设施发包给第一建筑公司,甲座合同价款10900000元(含增值税900000元),开工后,以银行存款预付工程款共计6540000元。(4)锅炉房等配套设施完工,结算应付工程款545000元(含增值税45000元),取得增值税专用发票,并按受益面积(甲座10000平方米、乙座15000平方米)结转配套设施费。会计分录和计算过程
某房地产开发公司开发风凰城小区,规划建造商品住宅45000平方米、邮局200平方米、锅炉房120平方米,邮局建好后将有偿转让给市邮政局,该小区发生的土地征用及拆迁安置补偿费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的建筑面积进行分配.凤凰城小区在开发过程中,发生了下列经济业务:(1)用银行存款支付土地征用及拆迁安置补偿费15600000元、前期工程费750000元、基础设施费5540000元。(3)将建筑面积5320平方米的1号楼的建筑安装工程发包给中华建筑公司施工,工程标价为3150000元,预付(2)土地开发完工,结转其开发成本。工程款2200000元,工程完工验收后用银行存款支付余额。(4)用银行存款支付各项开发间接费用803300元。(5)经分配,1号楼应负担开发间接费用11000元。(6)锅炉房工程完工,结算工程价款390000元。(7)计算1号楼应负担的锅炉房开发成本。(8)结转1号楼的开发成本。(9)邮局工程完工,支付工程价款222500元,并结转其成本。要求:编制相应的会计分录。
华盛房地产开发公司开发凤凰城小区,规划建造商品住宅45000平方米、邮局200平方米、锅炉房120平方米,邮局建好后将有偿转让给市邮政局.该小区发生的土地征用及拆迁安置补偿费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的建筑面积进行分配.凤凰城小区在开发过程中,发生了下列经济业务:(1)用银行存款支付土地征用及拆迁安置补偿费15600000元、前期工程费750000元、基础设施费5540000元.(2)土地开发完工,结转其开发成本.(3)将建筑面积5320平方米的1号楼的建筑安装工程发包给中华建筑公司施工,工程标价为3150000元,预付工程款2200000元,工程完工验收后用银行存款支付余额.(4)用银行存款支付各项开发间接费用803300元.(5)经分配,1号楼应负担开发间接费用11000元.(6)锅炉房工程完工,结算工程价款390000元.(7)计算1号楼应负担的锅炉房开发成本.(8)结转1号楼的开发成本.(9)邮局工程完工,支付工程价款222500元,并结转其成本.只要求相应题目的会计分录,不用计算过程,只要会计分录
华盛房地产开发公司开发凤凰城小区,规划建造商品住宅45000平方米、邮局200平方米、锅炉房120平方米,邮局建好后将有偿转让给市邮政局该小区发生的土地征用及拆迁安置补偿费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的建筑面积进行分配,凤凰城小区在开发过程中,发生了下列经济业务:(1)用银行存款支付土地征用及拆迁安置补偿费15600000元、前期工程费750000元、基础设施费5540000元.(2)士地开发完工,结转其开发成本.(3)将建筑面积5320平方米的1号楼的建筑安装工程发包给中华建筑公司施工,工程标价为3150000元,预付工程款2200000元,工程完工验收后用银行存款支付余额.(4)用银行存款支付各项开发间接费用803300元.(5)经分配,1号楼应负担开发间接费用11000元.(6)锅炉房工程完工,结算工程价款390000元.(7)计算1号楼应负担的锅炉房开发成本.(8)结转1号楼的开发成本.(9)邮局工程完工,支付工程价款222500元,并结转其成本。题目要求:只要求相应题目的会计分录,不用计算过程,只要
老师,我们有个很多年前的个体营业执照,现在电子税务局进不去,提示纳税人未注册或已注销,我在首页查询纳税人状态下方没有信息,怎么区分是当时没做税务登记还是税务方面已经注销了
老师,可变对价,包不包括商业折扣、现金折扣、销售折让?
公司注销的流程是什么
老师这道题的d可不可以理解为:坏账准备减少 应收账款账面余额减少 所以应收帐款账面价值不变
老师建筑行业。 假如1号付材料款借 预付账款 贷 银行存款 4号到材料直接在工地下车 发票未到借 工程施工 贷 预付账款 10号到发票 把4号的账冲红。再做一笔 借 工程施工 应交税费进项税 贷 预付账款 这样做正确吗?
老师,我们是外贸出口公司, 给客户免费寄样品,我在国内采购的产品给我开的专票,我这个账务咋处理?
工商年报年检操作步骤,数据咋填
往期租赁费没有取得发票的,怎么做账
三月离职,但是二月在。但是社保是申报工资后停了,还是离职后就停。打个比方,我是二月底离职。但是我公司是三月从社保停了,还是二月给我停了
老师做账必须做收付转吗?