您好,其他应付款在借方还是贷方
新接手一家公司,录期初其他应付款是负数,放到了其他应收款 怎么把其他应收款调到其他应付款
其他应付款-22752调到其他应收款的会计分录怎么做
2021年错把其他应收款计入了其他应付款,2022年发现了,怎么做调整分录
把其他应付款调到其他应收款分录怎么做
其他应收款-甲1800,调账调到其他应付款-甲,怎么做分录?
老师,我的意思是所有项目都是一般计税,然后,a项目本月没有进项有销项,b项目没有销项,有进项,这样b项目的进项可以抵扣到a项目吧,不用分项目核算抵扣吧
小规模企业,2019年收了某个企业13000元的保证金,当时会计记账:借银行存款13000,借管理费用-其他 -13000,现在对方企业要来退这个钱,是否要用以前年度损益科目调整,可以直接做成借:管理费用,贷:银行存款吗,可以吗?
员工食用的大米,菜之类的计入什么科目,管理费用福利费,还是餐费
王老师回答,其他老师勿接,企业报高企 审计报告中的资产负债表重新分类过,与税务局财务报表有区别 ,影响报高企么
现在小规模第一季度季报中的,资产总额怎么算出来呢?第二季度又怎样算呢?
老师,我们有多个项目,都是一般计税,那这样的话抵扣进项不管那个项目的进项都可以抵扣,还是得分项目核算抵扣啊
老师。我还是没明白,把钱分给股东,是怎么的一个流程?
请问下老师,飞机票,员工来报销,开的是电子发票(增值税普通发票)字样。但是,别人说飞机票可以报销,但是在进项税抵扣勾选哪里,又没找到这几个发票,那怎么抵扣呀
刚刚发票客户名称 开错怎么红冲
购买风扇几十台怎么入帐?是做固定资产还是长期待摊?
其他应付款在贷方。
贷其他应付款负数 贷其他应收款
哦,我一个意思是我没有用其他应收款的科目,一直都是用其他应付款,所以其他应付款现在是负数,现在我想把其他应付款负数调成其他应收款。,这个分录怎么做?
按照我说的这么做就行
那你这么做其他应收款的贷款都会减少了,其他应收款应该增加吧
你其他应付款借方负数吗?
贷方负数啊
借其他应收款 贷其他应付款不就行了吗