你好,可以同时做的,借固定资产应交税费、应交增值税进项 贷库存商品应交税费、应交增值税销项
我公司是汽车销售,12月23日购入2辆车,3.4万/辆,因为是国5车,说是21年不可以落户,就直接购买成了公司的固定资产,已经落户了,准备以后慢慢销售,12月30日正好都销售了,公司找了二手车公司给开了两份二手车销售发票,金额1000元1辆,在当月落户,又转让了,请老师给帮忙做给会计分录,买进来3.4万,转让才1000,怎么办?
老师您好,车辆到期落户,开票开的自己公司,后期正常销售,这个怎么做账
我们单位买卖二手车的公司,我们先买了汽车再卖车,但是我们买卖的汽车不过户到自己的公司,这怎么做账?
我们是汽车销售有限公司,自己进的车落户到公司两台,落户到公司怎么做账(是用记账联还是发票联入账),买了又怎么做账
公司法人贷款买车,落公司户,贷款30万,款30万放到公司对公户上,还款账户,又是法人的个人账户。怎么做账
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。