印花税的话要登录电子税务局,看看有没有这个税种核定,你可以去税种核定里面看一下咱要申报哪些税款,嗯,它是按照合同来确定的,我给您发个表格。
我们是个体户,我上午报的个人所得税和附加税,增值税,现在没什么,个人所得税和附加税还是没有显示已申报啊
老师,项目上寄过来的完税证明上,有印花税和所得税,但是为什么公司这个月申报只需要申报增值税呀?
老师,每月的印花税需要自己操作申报吗?还是申报增值税和附加税的时候自动申报的?
跨区域涉税事项报验后预缴了增值税及附加税和印花税,还有企业所得税和个人所得税怎么去申报预缴,我家单位是杭州西湖的,请问要怎么申报预缴企业所得税和个人所得税
每个月申报完增值税和附加税,还有个人所得税后,还有什么需要报的税呢?印花税是是如何计算和申报的呢?
研发费用加计扣除的比例
老师,计提坏账准备是借:资产减值损失 5000 贷:坏账准备——张三 5000 。 那收回坏账准备的账是把两笔反回来做是吗?这样借:坏账准备——张三 5000 贷:资产减值损失 5000
老师,请问审核企业的研发费用加计扣除应该怎么做,谢谢
供应商多开发票,如何做到四流一致,减少税务风险
买几种商品支付了货款,隔月了商家还没开发票,具体怎么记账?
老师小规模纳税人价税合计做成本吧?
企业销售图书,请问需要缴纳增值税吗?
老师您好,2025年1月份补缴2024年1-8月社保调整部分,也补缴了产生的滞纳金,请问一下老师,1-8调整的那些数据要返回到当月更改数据重新申报吗?产生的滞纳金要用什么科目入账?谢谢老师
老师,您好,我想问一下,每个月是不是根据有多少进项发票,确定每个月的开票金额呢?
老师你好,向你请教一下,我这边有一个公司,元月份儿有一张发票有误。冲红没有冲成功,2月份冲红的,导致现在元月份儿需要缴纳十几万的税款,因为2月份冲红的,2月份儿这个销项税和销售额是负数,2月不用开发票的,这样是不是2月份就有留抵,留底可以抵减元月份的欠税款吗?还有就是附加税可以抵减么?
印花税的话,要先做税源采集,然后再申报。