同学,你好 你申报个税是实际发放的数,不是预发放的数
老师!上个月发工资的时间,扣一个员工个税扣了615.85元,填申报表的时候只需要交615.84。相差1分钱,是下个月发工资的时候少扣她个税1分,还是补1分钱工资,一回事对吧反正想补平了就好,最好是下个月比如她需交200.01元个税,我在工资表里扣200。这样子
关于个税,我想请问,专项扣除是指三险一金,因为这些数据企业都有,所以专项扣除企业可以每月预扣预缴个税的时候帮员工扣除,但是专项附加扣除,如果员工没有给到资料企业,企业就不能每月预扣预缴的时候帮助员工扣除,这样子的话,其实员工每月的个税都有可能扣多了,是这样子理解的吗?
老师我想问一下,一般是月初提前发工资申报的时候个税是一个数,结果员工专项扣除有变动,系统实际扣款的时候个税金额变少了,相当于多扣员工个税了,这个前后怎么做,可能下月发工资还有补发多扣个税
老师,我工资表的个税是9955,但是这个申报的时候他们加了专项扣除,我在月初更新了个税系统,导致减免往前扣,我工资表多扣的金额补在下个月工资上,那我个税做账是应该按实际做吗?按实际做就工资表和个税不平,我应该挂那个科目,我把之前个税少扣的个税挂在营业外收入了,这样是不对的。
老师,请问,员工的工资已经发了,申报个税的时候,发现他自己做了专项扣除,导致系统计税的时候累计下来个税变少了,之前多扣了他30元个税,请问下个月给他发工资的时候,可以直接给他少扣30元的个税么?还是必须要退款给他?请问怎么做账务处理呢
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老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
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这个我知道,我想说的是前后分录是应该怎么做,我先根据工资表发放的个税,然后后来实际扣款的个税,下月再补发给员工的个税金额
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
老师正常的操作知道,就是比如5号发的时候按10元扣的税发工资,15号缴纳个税系统扣了这个人5元或者15元不一致的这个特殊情况怎么操作
同学,你好 你时间错了,这个月扣的个税,应该在下个月初申报的时候录入的
就是正常9月15扣的8月份的工资个税,可能9月10日就发了8月的工资 不对吗
同学,你好 9月10日发8月份的工资,那应该在10月初申报9月份报表的时候,申报个税