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我们公司有增值税加计抵减的项目,当月进项税额百分之十可以抵减,之前一直没有入账,现在销项抵减了这部分留抵想问下怎么设置科目以及记账。

2022-09-19 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-19 11:23

你好  实际抵时用 其他收益 科目   借应交税费-未交增值税,贷其他收益 

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快账用户3379 追问 2022-09-19 11:23

我设置起初得话怎么设置呢

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齐红老师 解答 2022-09-19 11:26

不需要设置什么呀,就这样做分录就是了

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快账用户3379 追问 2022-09-19 11:27

我有六万多余额一直没有入账,

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齐红老师 解答 2022-09-19 11:31

增值税加计抵减的会计分录怎么做 https://gd.huatu.com/ask/2022/0116/2671011.htmlhttps://gd.huatu.com/ask/2022/0116/2671011.html

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你好  实际抵时用 其他收益 科目   借应交税费,贷其他收益  
2022-09-16
你好,当时留底的分录怎么做的?
2022-04-11
您好,可以的呢,我们有留抵就不用实缴增值税的
2024-05-07
你好,没有抵扣,不需要做的
2020-11-06
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