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我们公司有增值税加计抵减的项目,当月进项税额百分之十可以抵减,之前一直没有入账,现在销项抵减了这部分留抵想问下怎么设置科目以及记账。

2022-09-16 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-16 14:07

你好  实际抵时用 其他收益 科目   借应交税费,贷其他收益  

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快账用户1327 追问 2022-09-16 14:10

那每个月有进项留抵时怎么做帐呢

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:13

借未交增值税贷转出多交增值税。

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快账用户1327 追问 2022-09-16 14:14

如果做账做到其他收益科目会影响企业所得税的缴纳吗

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:15

会的,需要缴纳企业所得税的。

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快账用户1327 追问 2022-09-16 14:16

那我做到转出多交增值税科目期末怎么结转呀,需要结转到其他科目吗

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齐红老师 解答 2022-09-16 14:16

这个科目可以有余额的,就是过渡科目。

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你好  实际抵时用 其他收益 科目   借应交税费-未交增值税,贷其他收益 
2022-09-19
你好  实际抵时用 其他收益 科目   借应交税费,贷其他收益  
2022-09-16
你好,当时留底的分录怎么做的?
2022-04-11
您好,可以的呢,我们有留抵就不用实缴增值税的
2024-05-07
你好,没有抵扣,不需要做的
2020-11-06
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