你好,都是你们公司做账的吗,做了两个科目?
内账 月初收到定金 月底出货 会计分录:借银行存款1440,贷 预收账款1440,月底出货做会计分录 借 应收账款8000,贷 主营业务收入 8000,这样做是不是错了?应该怎么冲掉?
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
请问用预收款付维修费,怎么做账呢?收到预收款时:借银行存款1000 贷预收账款1000。确认收入时:借预收800 贷主营收入 应交税费。还有一部分维修费怎么做账呢?借:预收账款200 贷:管理费用?费用在贷方不对吧?应该怎么做这笔呢?
请问下,货款收入时做预收,中途转到三方收款单位做应收账款。这样一份资金即做了预收又做了应收,应该怎么冲销掉一方。
想问下收到一份货款的总金额,有小部分是另一个部门的货款应该怎么做?开出什么单据收款 这份钱我应该怎样给对方
管理费用社保没走应付职工薪酬,汇算清缴怎么填!应付职工薪酬那个缴纳各类社会保险费还用填么?
表洁法账结法区别是什么
待认证进项税影响未交增值税吗? 公司有待认证进项税55万,项目上A项目有4万,B项目有11万待认证进项税,如果B项目开票产生了30万的销项。项目成本需要正确核算,我是不是不能抵扣别人的?交19万的税吗? 这种分项目核算增值税不太懂?
当辅助生产成本是用于基本生产车间管理人员身上时,当辅助生产成本需要转出时它应当转入哪里呢?
老师,电子税务局里面怎么更改办税员和开票人?
老师,去年12月份的有些采购成本票,在今年2月份和今年1月份新采购的一起开过来了。那我这边怎么入账呢?
老师,公司给员工发的结婚礼金1000元。是公司领导微信转钱给那个员工的。这笔费用开支,要怎么样合理化,才能在企业所得税税前扣除呢?
老师,业务招待费,是实际发生的60%和收入的千分之五还是万分之五熟低来计量?
D选项怎么计算出来的,分录应该怎么写呢?
银行贷款的财务报表。单位负责人和财务负责人可以签名同一个人吗?
是的,一套账里
做一笔对冲即可 借预收账款 贷应收账款
这样是不是整笔全部冲掉了,我想保留一项有没有办法?
这个可以冲销部分的
因为这个是一份资金重复发生的,如果这样对冲的话这笔或者这部分资金是否就两个科目都不存在了,我想把这个钱在应收账款体现,能不能只把预收的冲销掉
只冲一个科目不行的,除非对方科目是银行存款或者库存现金的
这个凭证最初是这样做的 借银行 贷预收。 中转出去的时候是 借应收账款 贷 银行存款。那这样确实一份资金重复了,这两个科目都虚高,您这边有没有什么办法可以解决这个问题
这个资金没有重复的,第一个分录借方银行存款,第二个是贷方的
资金是没问题,是 预收账款虚高了,因为 中转出去做了应收账款了,但是预收账款没有减下来。怎么解决比较好呀
你现在预收和应收都是虚的,不可能一个科目需的,因为已经收到钱,怎么还会应收呢