你好,是职工聚餐发生的支出?
老师,我八月份员工餐费直接做的应付职工薪酬——员工福利费现在我要调账的话,是不是只要添一笔分录就好了 添借:管理费用——福利费贷:应付职工薪酬——员工福利费,这样对不
8月半,公司发福利,每人都有,借:管理费用、销售费用、制造费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 ,且要并入工资交个税
老师好,员工报销的餐费,会计分录为:借销售费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。这样入账的话,个人需要交个税吗?
老师,给员工的福利计入相应的费用,还需要多些写一个分录,借:应付职工薪酬—福利费 贷:应付职工薪酬—福利费吗?
老师好,员工报销外出的餐费,是借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬,这样做分录吗
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗