你好,利润 超过300万的情况下,所得税=利润总额*25%
财政部 税务总局 关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2022年第13号 为进一步支持小微企业发展,现将有关税收政策公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 请问到底是按多少来算
老师请问一下小规模10月底转为一般纳税人,年底收入减相关扣除部分净利润300万需缴纳多少企业所得税?老师是不是直接拿300*25%=75
老师,一般纳税人,小企业会计准则记账下,2023年收到退回2022年度企业汇算清缴应退的多缴所得税时 借银行存款 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 结转到利润分配未分配利润的这个数是调整上年利润的吗?需要计入当年损益缴纳计入今年并缴纳所得税吗? 请问到年底利润表中的净利润加上去年的未分配利润的总额和年底资产负债表中的未分配利润数整差退回的这个税款数,这样对吗?
老师,请问一家公司A是一般纳税人且非小微企业,所得税税率0.25,,A公司的的子公司或者分公司B是小微企业,年终利润总额不超过300万,所得税税率0.05,B公司的年终利润缴纳过所得税以后的利润再回到A公司时,A公司需要再补缴税率差额部分的所得税吗,请问有没有明确的相关政策公告,如果有,麻烦老师发一下,谢谢
案例一下:只测算一下企业承担的增值税和企业所得税: 每月收到摊位费10万 1、一般纳税人:税率为6% 增值税:10万*6%=6000元 企业所得税:10万*5%=5000元 增值税+企业所得税=11000.00元 缴纳了税后,实际收入8.9万元 2、小规模纳税人: 增值税:10万*1%=1000元 企业所得税:10万*5%=5000元 增值税+企业所得税=6000.00元 缴纳了税后,实际收入9.4万元,都是小型微利企业,老师请问一下,算税是不是这样的?
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
残保金申报表里,上年在职职工工资总额可以按个税系统里提取数据吗,还是根据生产成本,制造费用,管理费用里的工资合计数
工商信息里的出资日期到期了,股东出资金额500万实缴是0,要怎么处理
老师。我们租赁别人的厂房,人家给我们开票。对方交印花税就行了,为啥我们还要交一次。感觉太多了。
有个客户,25年购销合同,他说公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上盖了财务章,我又等着合同归档,这个有没问题?
公司在扩建厂房,新购一批设备,这些设备如果只需要安装,是不是先挂在建工程,安装完就马上转为固定资产?
老师好,信用减值损失是属于损益类科目,还是资产类科目呢?
老师请问22年有笔投资 收益亏损做进24年里,现在汇算清缴要调增填写在哪个表中。
一般纳税人固定资产清理,汽车清理开票怎么开,开几个点
老师,请问,医疗跟生育合并了,填工商年报的时候,单位缴费基数要怎么样填写
老师利润不超过300万元呢
你好,利润不超过300万元,符合小型微利企业条件吗?
本来是小规模纳税人的,然后政府要求营业收入达到2000万元,虚增加收入到2000万元后,从10月就自动转为一般纳税了
你好,利润不超过300万元,符合小型微利企业条件吗? 麻烦给个正面回复,好吗