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查到公司2019年有4张跨月红冲发票未入账,增值税申报表是对的,现在我如何做账调整,是直接做在当期吗?金额加起来3万左右

2022-09-15 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-15 20:27

借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户8666 追问 2022-09-15 21:11

是销售的红字发票

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快账用户8666 追问 2022-09-15 21:12

不做在当期吗?那这样以前年度的所得税就交多了

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齐红老师 解答 2022-09-15 21:37

都跨年的了呀,应该调整19年的利润

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快账用户8666 追问 2022-09-15 21:38

那就是19年主营业务收入做多了,多交税了

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齐红老师 解答 2022-09-15 21:41

是的,就是19年主营业务收入做多了,多交税了

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快账用户8666 追问 2022-09-15 21:41

那就是还是用以前年度损益调整来做,多交税就不用管了

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齐红老师 解答 2022-09-15 21:57

是的,还是用以前年度损益调整来做,多交税就不用管了

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相关问题讨论
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出
2022-09-15
同学你好 那你红冲就可以了 然后再按照蓝字发票来做
2022-04-08
你好 调整您得调整再2021 要你改了2020年帐 税局就更觉得您帐可以随意改有问题 您汇算清缴做了吗?要是做了 可以更正申报下 要是没做 这比收入在纳税调整明细表中可按扣除类--其他或是与经营无关进行调整
2021-05-24
你好,可以的,你也可以不修改2023年,直接做到2024年,用利润分配未分配利润来做,就是如果你修改2023年的话,那你2024年申报的所有的都得修改了。
2024-08-26
你好,通过以前年度损益调整来调账然后补交税
2021-10-12
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