好,当时你们额外收取了人家几个点。
甲方是建筑业公司(央企) 乙方是建筑公司(一般纳税人) 甲方是2016年营业税改增值税之前签的一个建筑合同,是3点的税,简易计税,乙方现在跟他签合同可以沿袭老项目,做甲供合同,乙方也是开3点的税给甲方,问题:1、请问乙方要开3点的税要做什么手续才可以开3点的税,2、开的是专票还是普票,3、如果是专票可以抵扣进项吗?4、能把这里的来龙去脉帮我理一下吗?
和甲方签的合同上表明需要开3个点专票,由于当年政策原因,只能开1个点专票,现在甲方要求补给他们2个点的税款,这个要求合理吗?事务中怎么操作。
甲乙双方签订劳务合同开3个点的劳务专票,工程完工结算费用为12万,甲方打了4万工程款到乙方提供的民工账户上,还剩8万,而在结算前乙公司从小规模纳税人升为一般纳税人,现甲方要求乙方开具12万票才付尾款,乙方需要怎样操作才能开票后平账?
老师好!异地建筑施工合同,合同中只有总价,甲方合同中要求开具合规增值税发票。没有税率的约定。这是我昨天刚入职的新公司的第一笔工程。我看到前财务按9个点开票了。如果我现在预缴了税款。后期和甲方沟通后如果可以按3个点开票。预缴的税款怎么处理?
老师,您好,我们是一般纳税人,对方是小规模,在石家庄,我们双方签订的合同是要求对方给我们开税率3%的发票,但对方坚持说当地税局只能开税率1%,这种我们只能自己核实税务政策吗?或者方案二,剩下的2个税点款让对方私转私转过来可以吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
你给人家报价的时候是按照多少报?
不是的,我们没有收取人家的税点
合同上明确写了,按3个点开票
但是当时政策只能开1个点的票,我们就给对方开了1个点,结果现在对方要求把那2个点的差额税款补给他们
这是销售方的问题 你明明当时知道当时的政策是1%,你给人家签订的合同是3%。
你签订的合同是3%的话,你额外收取的税点就是3%。
老师,什么是额外收取?
现在就是,我要不要给对方补这2个点的税款
你好,你收取别人的货款,你不额外收取税点嘛,你得保证你单位有盈利不亏损。