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老师,请问中秋外购的烟酒和月饼,收到的普票,现送给客户如何做账

2022-09-14 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-14 14:22

借销售费用、招待费贷银行存款。

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快账用户2215 追问 2022-09-14 14:24

不过渡吗?不视同销售吗?

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齐红老师 解答 2022-09-14 14:26

你好,你们单位主营是这些的吗?做了入库吗?

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快账用户2215 追问 2022-09-14 14:58

你好,我是说节日外购的物品再送人情况,

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快账用户2215 追问 2022-09-14 14:59

不主营这些物品

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齐红老师 解答 2022-09-14 15:00

好,你直接简单做做招待费就可以的。

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借销售费用、招待费贷银行存款。
2022-09-14
你好,专票勾选时选择不抵扣,借应付职工薪酬—福利费113 管理费用-业务招待费113贷银行存款226
2020-11-06
你好 借管理费用业务招待费 贷银行存款
2022-08-30
你好 借管理费用或者销售费用-业务招待费贷银行存款 。 到时没有发票汇算调整 。 购物卡应该有预付卡的发票的。 拿着这个直接做账 。
2020-09-25
你好,可以放在招待费里
2020-09-29
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