借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资 贷银行存款、 其他应付款,个人负担的社保, 你没有发工资的,发了多少,贷银行存款写多少就可以的。
老师!个税工资都是发放的次月申报,我们公司员工有社保,但社保都是当月交当月的,这样的话工资和社保个人承担的这个就有时间差了,我应该怎么申报
公司请了个顾问,报酬就是每个月给他买社保,不发其他工资了,这个会计分录要怎么做,然后个税申报,这个工资怎么报,还有本来个人承担的社保部分也是我们公司,单位承担的部分为1000元,个人是500元,现在1500全部公司出,一般纳税人
老师,我们公司有5个人,公司发了6000元工资,发了3个人,剩下2人没发工资公司,但是买了社保,我申报工资的时候按个人承担社保金额来申报,怎样做会计分录
老师,请问我们给员工发了工资,买了社保,他的社保个人部分由我们公司承担的,在给他报个税时候个人承担部分还需为他填报吗?
老师,我们有员工在A公司缴纳社保!在B公司发放工资!A和B公司是否都要申报个税?在a公司申报个税时,实发工资填写员工个人承担的社保公积金数额!在b公司申报个税填写实际发放工资,社保个人承担部分不填写!可以吗?
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理