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这个怎么做分录?还没收钱,借:应收账款10160 贷:主营业务收入1080 其他应付款4000吗?

这个怎么做分录?还没收钱,借:应收账款10160  贷:主营业务收入1080  其他应付款4000吗?
2022-09-13 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-13 16:12

你好,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,押金等实际收了才做账

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你好,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,押金等实际收了才做账
2022-09-13
同学你好 借 应收账款 贷 主营业务收入 企业收到租金分 借 银行存款 贷 应收账款
2023-02-05
你好,不涉及损益,可以在24年直接调整 借:其他应付款-保证金 其他应收款-公摊电费 负数
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你好 代收 借银行 贷其他应付款,代付 借其他应付款,贷银行
2023-03-02
需要做收入,借应收 贷主营业务收入,应交增值税,你不是开红字发票吧,不是红字发票需要做收入,那钱是不是到老板私户了,借其他应付款 法人 贷应收账款
2020-09-07
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