你好,你看下你的存货少了吗?
给别的公司付预付账款,这个公司之前有欠我们款,之前做的是应收账款,现在要冲掉怎么做分录呢?
之前付给别的公司的款搞不清楚付了什么款了,没有票,账上一直挂着预付款,现在我要怎么平掉呀
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
老师,您好,账上显示应付账款是-790,但这家公司发票都给到了,现在怎么冲平掉呢?之前可能是应付预付,应收预收搞混了
个体工商户,在没有成立对公户之前,一直都是老板卡收款付款,付款都是现金价对方没有成本票给,这样后续成立对公户了,之前那些账要怎么平掉,钱已经采购货款完了,如果没有发票是不是一直挂着老板欠公司的?
老师,公司购进的预付卡销售和充值的普票,这个怎么做写?
进入个税软件,把年终奖和当月工资加一起在工资薪金里面申报可以吗?还是要单独申报全面一次性奖金呢?
请问年终奖可以计入当月工资申报个税吗?
处理实木家具车间机床一台,原值600000元,累计折旧542357元,净值57643元,用现金支付清理费用500元,收到处置款33900元,发票显示处置金额30000,销项税3900元,处置完毕后结转处置损益。写会计分录,分为4步:转销、收入、清理费用、结转损益。
处理实木家具车间机床一台,原值600000元,累计折旧542357元,净值57643元,用现金支付清理费用500元,收到处置款33900元,发票显示处置金额30000,销项税3900元,处置完毕后结转处置损益。写会计分录。
可以不给劳务人员买社保吗
应收账款开票出去了,但是收不到款了,账务应该怎么处理?需要出具什么证明
你好,白天有工作有社保有个税,晚上还有个工作,不交社保发现金,白天那公司能查到我有晚上这个工作吗
应收账款的账面余额和账面价值一样不?这么多的理解是,账面余额就只看应收账款这一个科目的余额就行。账面价值是需要减去坏账和减值的!这样理解对吗
老师,维修单位,可以开电脑固定资产的发票吗?
要是你的存货少了的话,借库存商品贷预付。
不是,我们是服务型企业的,就是应该之前是调对方的设备租金这种,付款了没有给我们开票,现在也对不清楚是什么明细来了,我怎么平掉账啊
你好,如果是当年的,借主营业务成本贷预付账款。
是跨年的,借以前年度损益调整贷预付账款, 借利润分配,未分配利润贷以前年度损益。
小企业会计准则不是不通过以前年度损益调整吗?但是没有明细也没有票哦,直接根据流水入账,挑出来不做成本没有风险吗?
好,那就用利润分配,未分配利润来做。