你好,同学。 比如你做了劳务,人家给你支付钱,这个时候没钱给你货
老师您好,我想请问一下就是我们公司存入一个银行300万的保证金,然后借了一张1000万的承兑,已经给供货方做支付货款,现在我想问的是我做账的时候怎么做呢?当时的时候我们没有通过账务处理,现在我需要怎么做呢
我们公司付境外公司外汇,他们给我们提供服务,那相关的税费我怎么进行账务处理,是通过其他应付款-代扣代缴税款来处理,还是通过应交税费科目来处理呢
我公司这边向供应商进来的一批酸枣仁的货,是质量不合格的,所以就没入业务系统过,然后我公司这边不想拒收这批货,也不入业务系统,找到了一个买家处理这批货。然后就有差价赚取。这个差价赚取我可以怎么做账做的进去不?
老师,我们公司是做消防安全门的,主要是为各楼盘提供安装服务,门是找供应商拿货,请劳务工为我们去安装,按进度收款,像这类企业的账务要怎么处理好呢?我该怎么入手
请问通过提供劳务取得的存货,这个分录是怎么处理呢?假设我是一个公司,我通过提供劳务取得一批存货,我怎么进行账务处理?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
收到社保费退费 分录怎么做 个人这部分发放工资分录怎么做
老师好,一般纳税人每个月都要报资产负债表和利润表吗?还是做企税季报的时候再报也可以?谢谢老师
借,库存商品等 贷,主营业务收入 应交税费,增值税