你好入账的时候做了固定资产的吗
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
是的 入账的时候做了固定资产
那你现在需要做固定资产清理之前的折旧需要红冲的,你多做了折旧吗?
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 销售费用 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
没有 我知道这个怎么做,就是我想的是他现在不是以前那个,就是说这个车已经卖了,是不是后面儿的这个凭证,后面儿需要附什么东西。 你像我以前有一个那个车是40多万的车,然后当时卖的应该是十多万块钱,你说就是说他实际上我是不是把实际的这个卖的这个价钱的这个都给做上去,还是说根据现在的这个行情,然后做一个别人的收据就可以。
银行回单或者是没有原始凭证都可以做 你当时给别人开的是收据吗?
就是这个卖的钱需要都做收入吗?
是 需要交增值税、所得税。
还有这个卖的钱需要开发票吗?
对方不要发票可以不用开
如果以前购买的时候进项抵扣的是17个点,现在算增值税按13个点是吧
你好 对的 是这么做的