借固定资产清理1万 累计折旧4万, 贷固定资产5万, 借固定资产清理200,贷银行存款 借银行存款3000, 贷固定资产清理3000除以1.03 应交税费、应交增值税销项 借营业外支出贷固定资产清理
1.8月企业出售一台设备,原价为680 000元,已提折旧为200 000元,已提减值100 000;银行存款支付清理费用为6500元,增值税390元;出售收入为450 000元,增值税为58500元收到存入银行。 2.9月企业报废超龄使用的设备一台,原价为90000元,预计残值收人为8000元,预计请理费用为4 00元。报废时以银行存款支付清理费用为8000元,增值税为480元,残值估价为10000元,验收入库。 要求:根据以上资料编制会计分录。 1.出售设备: (1) (2) (3) (4) (5) 2.报废超龄使用的设备: (1) (2) (3) (4)
5、公司因使用年限期满报废设备一台,该设备原值100000元,已提折旧50000元;发生清理费用4000元,出售残值收入6000元(不考虑税费),款项以银行存款收付,报废设备已批准转销处理。(1)报废设备:(2)发生清理费用:(3)出售残值收入:(4)转销清理净损益。写会计分录
报废设备一台,设备原值为5万元,已计提折旧4演员,清理️以银行存款支付清理费用200元,残值收入位3000元,款项存入银行
甲公司有一台设备,因使用期满经批准报废,该设备的原值为20000元,累计已提折旧18000元,已计提减值准备为500元,在清理过程中以银行存款支付清理费用2000元,残料变卖收入为1000元存入银行。
生产车间报废设备一台,原价50万元,已提折旧48万元,支付清理费1000元,取得残值收入2000元,均通过银行存款收付,设备清理完毕。
汇算清缴时发现营业成本多结转了,调整了之后,申报年度财务报表时应该按调整后的营业成本申报吗,是否需要调整去年四季度的申报表呢
老师,你好,请教一下补计提2024年的企业所得税分录如何记账呢
我公司出口,取得了增值税普通发票,可以申请免税,免的是哪个?
你好老师,药店药师证变更税务需要变更吗
老师 当年没有收入,发生的业务招待费是不是全部纳税调增呢
老师好,我是专业分包,结算时给总包的让利,如果做账务处理
研发人员工资一个月4000元,研发费用加计扣除的时候,是按照1000计算进项税额,进项130元加计130元,扣除260元?还是按照1000元直接抵扣进项?
餐饮服务公司 发票项目开啥
老师,出口业务,我司委托代理出口,我司自行申请免抵退,受托方代理收汇,请问我司是开具0税率的普通发票给国外客户吗?
请问老师,赞助给别的公司的款项可以税收扣除吗,账务该怎么做