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老师您好请帮我看一下,一般纳税人这样的会计分录有啥问题吗?销项税额为负数,如果错了我该怎么办?

老师您好请帮我看一下,一般纳税人这样的会计分录有啥问题吗?销项税额为负数,如果错了我该怎么办?
2022-09-09 18:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-09 18:14

你好,你是不是之前有红冲的业务。

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齐红老师 解答 2022-09-09 18:14

你上面的这个分录是正确的。

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快账用户2094 追问 2022-09-09 18:52

我刚接手的账,具体我还不清楚,一般纳税人的制造企业,认证几张进项发票,做几张发票对吗?没有库存有啥影响吗?现在制造企业不是查的严吗?

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齐红老师 解答 2022-09-09 18:52

可以查一下销项税额的明细

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齐红老师 解答 2022-09-09 18:52

没有认证的也做,借原材料, 应交税费,待认证 贷银行存款。

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快账用户2094 追问 2022-09-09 18:56

好的,一般纳税人未证进项发票必须做账吗?

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齐红老师 解答 2022-09-09 19:01

你好,最好是做账,如果不做账的话,你的库存不一致,银行支付的有可能也不一致。

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快账用户2094 追问 2022-09-09 19:13

好的,谢谢老师,进项大于销项做结转分录,小于不做结转分录对吗?

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齐红老师 解答 2022-09-09 19:14

可以的,可以不用做的。

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你好,你是不是之前有红冲的业务。
2022-09-09
一、10 月销项小于进项,形成留抵税额,不需要结转增值税。 二、11 月销项税额大于进项税额时,需要结转增值税。会计分录如下: 借:应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费 - 未交增值税
2024-12-07
月末做计提增值税的分录科目一样,金额都为负数。
2022-07-09
你好,同学!题目发下
2023-11-12
你好,根据你的描述,之前的会计应该是想让未交增值税的余额跟增值税申报表上的期末数对应上(其实,应交税费应交增值税下的各个科目不串户,不用来回结转的)。缴纳增值税,借应交税费应交增值税-未交,贷银行存款。期末留抵,你可以接着延用之前的做法,借销项,未交增值税,贷进项。
2025-01-06
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