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老师你好,请问:学校支付给食堂老师就餐费(就餐费学校支,不收老师的),支付分录: 借:管理费—食堂就餐费 贷:其他应收款-食堂 借:其他应收款-食堂 贷:银行存款 对吗?食堂收到钱 借:银行存款 贷:应付职工福利

2022-09-09 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-09 10:35

 你好 ;          那你 做其他应收款是什么情况 ; 食堂和学校是单独核算的吗   

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快账用户9769 追问 2022-09-09 10:37

学校和食堂是同一账户核算,只是银行账户不一样,食堂有专门的账户

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:41

 你好;       那你应发职工薪酬-福利费; 你还得做账的; 不然你不平的  

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快账用户9769 追问 2022-09-09 10:42

统一的会计账。为了好区别学费和生活费,银行账户分开算,我就是搞不懂分录应该怎么写

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:43

 你好;             那食堂就不应该收到钱; 最后一步不做 的   

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快账用户9769 追问 2022-09-09 10:44

就是啊,那个应付职工薪酬那里,我就是不晓得应该怎么平分录!收到买菜那些发票在做,借:应付职工福利 贷:银行存款(食堂的账户),但是这样又减少了我的生活成本

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快账用户9769 追问 2022-09-09 10:46

学校对公账户打给一般账户食堂的,要么就是2个银行的进出,不做其他

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齐红老师 解答 2022-09-09 10:49

 你好; 都没法平衡的 ; 你这个做前面两个即可   

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快账用户9769 追问 2022-09-09 10:54

对公户支付时候:借:管理费 贷:应付职工福利 借:应付职工福利 贷:银行账户(对公户) 一般账户收到钱:借:银行存款(一般账户)贷:?不能是收入噻,我就是这个贷搞不懂写什么

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齐红老师 解答 2022-09-09 11:00

 你好;        比如餐费要支付 ;     直接丛  借:管理费 贷:应付职工福利 借:应付职工福利 贷:银行账户(对公户  ; 你们收到款是哪个支付的; 不是说你公司承担吗; 就直接做这笔分录即可   

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快账用户9769 追问 2022-09-09 11:04

就是不用对公户转钱到一般账户,就不做分录了

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齐红老师 解答 2022-09-09 11:09

 你好; 是的;  直接做着两笔即可   

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