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应交税费负数期末调整到其他流动资产,下年如何处理?

2022-09-08 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-08 11:03

账上还是在应交税费里面,只不过是你重分类到其他流动资产里面。

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齐红老师 解答 2022-09-08 11:03

这是留底的嘛,你以后抵扣了之后,他会在应交税费里面体现的。

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快账用户6941 追问 2022-09-08 11:09

就是我下年度这笔重分类的分录应该删掉对么

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齐红老师 解答 2022-09-08 11:10

你好,对的是的,分录不用做的。

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齐红老师 解答 2022-09-08 11:10

账上也没有其他流动资产这个。

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快账用户6941 追问 2022-09-08 11:11

比如上年末重分类一笔借:其他流动资产,贷:应交税费。那么下一年度这笔重分类分录不考虑了,如果下年再有负数重新做一笔重分类分录对么

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齐红老师 解答 2022-09-08 11:11

对的,是的,是这么做。

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账上还是在应交税费里面,只不过是你重分类到其他流动资产里面。
2022-09-08
对的是的,是这么做的。
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您好!需要做重分类到其他流动资产
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