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老师问下,这个进项的加计抵减发生额就是填写本期进项的10%对吧

老师问下,这个进项的加计抵减发生额就是填写本期进项的10%对吧
2022-09-07 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-07 10:54

同学你好 对的 是这样的

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快账用户6738 追问 2022-09-07 11:12

进项票有一张6月份入账了,但是没有抵扣.这个怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-09-07 11:15

这个没勾选计入待认证抵扣进项税

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快账用户6738 追问 2022-09-07 11:17

这个留抵里面有加计抵减的税额吗

这个留抵里面有加计抵减的税额吗
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齐红老师 解答 2022-09-07 11:21

这个当销项>进项,形成应纳税额,此时有可能加计抵减; 当销项<进项,形成留抵税额,此时有可能留抵退税

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快账用户6738 追问 2022-09-07 12:01

就是这个表里的留抵税额包括加计抵减的数吗

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齐红老师 解答 2022-09-07 12:02

同学你好 这个不含的

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快账用户6738 追问 2022-09-07 12:32

加计扣除只能享受一次是吗

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齐红老师 解答 2022-09-07 12:34

这个是增值税的 不是所得税 所得税的是一次

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快账用户6738 追问 2022-09-07 12:49

对呀,增值税不是一直有吗

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齐红老师 解答 2022-09-07 12:59

是的 符合条件就可以的

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同学你好 对的 是这样的
2022-09-07
是填减去进项税转出后的10%
2022-09-16
你好,对的是的,是这么做的。
2022-08-09
你好!加计抵减额是乘以10%以后的。你试试看
2022-07-07
你好,是的,是可以的。
2022-08-14
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