你好,你是几月份的,如果是7月份的是不可以抵扣。
一般纳税人,本期没有收入!但是认证进项了未填写申报表,下个月还可以填进项抵扣吗?已经认证未填写的这部分
请问我上次去大厅按小规模纳税人申报了7-9月份的增值税,8月份已经转换为一般纳税人且有进项税票要抵扣,但我现在进增值税勾选平台,所属期已经是9月份,这个怎么处理?谢谢老师
我们是一般纳税人,收入填错了,申报成功并税款已经扣了,这个要是去大厅更改数据,一般纳税人还能抵扣进项了么
老师你好,公司是增值税一般纳税人 收入是0 进项税额有数据 这种情况这个表按数据填写吗 还是0申报有收入再抵扣
老师,一般纳税人的进项抵扣,已在数字帐号勾选抵扣确认了,但申报系统还没有数据,是要等一两天才能同步到数据吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
8月的,已经把税款扣过了,我要更改收入数字,那么我的进项可以再认证抵扣么
你好,这个没问题的,可以的。
我扣过款后相当于我不能自己在电子税务局操作了,得去大厅更改
不需要呀,你扣完款以后,你一样可以更改报报表的,只不过说如果说现在更改的报表比以前少了的话,你要申请退税。
在哪里修改,我如何重新认证
增值税票据综合认证平台勾选认证呀。 打开电子税务局,搜索更正这两个字儿,就能找到对应的表格。
你好,我是先更正申报然后在去认证平台勾选认证么
我再重新跟你说一遍,先把报表作废了,再去认证,然后再去更正报表。 我这边完整的流程是这样操作的,你可以先给当地的税务局打个电话,先问一下流程,因为万一地区有差异呢?