您好,可以这样啊,借 固定资产 应交税费 贷 应付账款
12月购买固定资产,1月付款,分录怎么做?1月计提折旧时分录怎么做
你好,7月购买固定资产,8月、9月才付款,请问怎么做会计分录?
你好我想问下8月份购入的固定资产9月份就出售了,这个要怎么做会计分录?
买的固定资料货架提前2月就到店里了 不过7月15号才签的合同 7月付的款 那从7月开始就要计入固定资产还是5月份时候就要计入固定资产?分录怎么写?
买的固定资料货架提前2月就到店里了 不过7月15号才签的合同 7月付的款 那从7月开始就要计入固定资产还是5月份时候就要计入固定资产?分录怎么写?
老师,其他业务收入的款老板专门用一个卡收,次月转入主卡以主卡做账为什么要用预收啊根据当月小票借其他应收款老板贷其他业务收入然后次月借银行存款贷其他应收款老板,不对吗
老师你好,我想了解下石油行业损耗率怎么算。按千分之,期初库存61.18吨,本月入库96.1吨,本月出库88.82吨,账面库存68.46吨,实际盘点库存67.95吨,求损耗率怎么算
老师你好,我想了解下石油行业损耗率是怎么算的,说按千分之,期初库存61.18吨,当月入库96.1吨,当月总出库88.82吨,账面库存是68.46吨,实际库存(实地盘点)为67.95吨,求损耗率怎么算
老师请问一下,公司汇算清缴的时候折旧问题,如果全部都按500w一次税收的话,清算好要税收返还了,但是不想这样?能不能固定资产有多个,选择其中部分500w一下全额折旧,另外一部分仍然还得按帐上折旧,两种方式并行,这样分摊?
老师,老板有2张卡,其中一张是做其他业务收款的卡,月底老板会把做其他业务的收入转到主卡上面来,做账是以主卡为主做,但当月的收入都是次月汇总转进来,怎么做账,是记其他应收款老板然后主营业务收入次月转进来再做借银行存款老板贷其他应收款老板可以吗,还是怎么做啊
我总是不理解,为什么耗费差异是价差?
老师:长投投资一家公司500万,0元转给另外公司,确认投资损失500万,汇算清缴投资收益填写哪一栏哪行?还有资产损失税前扣除及纳税调整表填哪行哪列?
请问四层架构的家族控股公司怎样设置
老师 请问行政复议不是需要先把罚款交上才能申请行政复议么 课堂笔记是这么写的呀 那这题让选错误的 为什么有C选项呢
发票三流一致是什么意思
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那未付款的,可以计提折旧了吗?
可以啊,这个是可以的
比如7月购买收到发票,但是8月、9月才付款,那8月就正常折旧了是吗?
您好,是的,购买日其下个月折旧
你好,那后面付款了,就做借:应付账款,贷:银行存款
嗯对,理解的很正确
好的,谢谢
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢