咨询
Q

你好,7月购买固定资产,8月、9月才付款,请问怎么做会计分录?

2022-09-05 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-05 16:52

您好,可以这样啊,借 固定资产 应交税费 贷 应付账款

头像
快账用户1648 追问 2022-09-05 16:53

那未付款的,可以计提折旧了吗?

头像
齐红老师 解答 2022-09-05 16:54

可以啊,这个是可以的

头像
快账用户1648 追问 2022-09-05 16:55

比如7月购买收到发票,但是8月、9月才付款,那8月就正常折旧了是吗?

头像
齐红老师 解答 2022-09-05 16:56

您好,是的,购买日其下个月折旧

头像
快账用户1648 追问 2022-09-05 17:28

你好,那后面付款了,就做借:应付账款,贷:银行存款

头像
齐红老师 解答 2022-09-05 17:28

嗯对,理解的很正确

头像
快账用户1648 追问 2022-09-05 17:29

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2022-09-05 17:29

不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,可以这样啊,借 固定资产 应交税费 贷 应付账款
2022-09-05
对的是的,借预付账款贷银行 9月份借固定资产 贷预付账款 银行存款
2023-09-20
你好,分录 6月 借:预付账款 4 贷:银行存款 4 7月 借:固定资产 13.8/1.13 应交税费-增值税-进项13.8/1.13*0.13 贷:预付账款 应付账款
2025-01-09
折旧要怎么计提
2022-09-19
您好,1这个的话是属于6月开始折旧的,这个要求
2024-10-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×