你好; 你们这个正常的业务是可以的; 可以的;
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师,麻烦问一下:我们公司举办活动付对方广告费的总金额和对方买我们产品的总金额一样,打算用产品收入来冲抵广告费,但是广告费的税率是6%,产品的税率是13%,就造成收入比费用多了,销项比进项多了,但是收付的钱又都是一样的,有没有影响的
老师,麻烦问一下:我们公司举办活动付对方广告费的总金额和对方买我们产品的总金额一样,打算用产品收入来冲抵广告费,但是广告费的税率是6%,产品的税率是13%,就造成收入比费用少了,销项还比进项多了,但是收付的钱又都是一样的,有没有影响的
请问一下老师,拍卖公司进行拍卖会时会制作图录,需要给广告公司付钱,但是这个图录费会从各个委托方的款项里扣除,做到其他应付里,但是收回来的图录费没有那么多,那么就产生了欠的部分费用公司承担做销售费用,我公司是一般纳税人,可以开专票抵扣,但是这个图录费如果开了专票,里面有一部分是委托方承担的,不是我们,一张专票可以抵扣一部分吗
老师,那入账的时候费用比收入多,不是亏了吗这
你好 ; 你如果确实是发生的费用 和收入都是真实的; 你就是会亏损的
都是真实的老师,应收和应付金额都是1万块钱,但是税率不一样
你好; 那你就正常做账即可; 这个没事的; 你只是抵扣进项税而已
老师,那单位亏了好多钱这样
你好; 你正常做的 产品购进 和你的 费用即可; 这个正常做; 是真实的不影响你; 只是说 你要 据实做账 ;
好的老师,我正常入账了,但是我们单位也亏了这样
你好 ; 那你就正常入账即可;
老师,既然这种是亏的,那怎么样能不亏啊,供应商还好强势说一定要以产品来抵广告费
你好 ; 你 收入高一些 ; 你成本费用 少一些; 就可以盈利的