你好,人工劳务费的话不可以开专用发票,他给你开普通发票就可以。
老师,我们是建筑劳务公司,给A公司提供人工劳务,A公司把钱打到我们公司公户,用来给工人发放工资,我们需要给他们开票吗
老师,我们是劳务公司,给对方开了发票,对方一直不给打款,然后借老板钱給员工发了工资,现在对方让老板给他提供几个人,他们把钱打给员工,相当于发工资,我给我们打公户,可以吗,账务我都不会处理了
老师,我们公司收到一张15万多的劳务费发票,我们是直接把钱打给劳务公司,还是我们要代发工资?之前的会计说是要代发工资,我觉得人家都给我们开发票了,这钱就应该付给劳务公司,由劳务公司再给工人发工资吧?
我们跟甲方结算,劳务公司带我们给甲方开发票,在他们账上是他们的收入,我们要给劳务人员发工资,他们按发票金额扣5%,剩下给我们劳务人员发工资,95%是他们的成本,比如一张发票100万,收我们5%的管理费,咋入账?
我们是人力资源公司,给别的单位派遣员工,别的公司把钱打给我们公司,我们公司再给员工发工资,这样我们需不需要给对到公司开发票?开的话是普票还是专票,开什么项目,金额怎么确定
老师,报关单上运保费大于实际运费怎么计帐,分录怎么做呢?之前收到的海运费我已经先计入销售费用了
出租晚礼服怎么开发票
老师你好,我们想统计一下年度享受了多少元的进项税5%加计扣除,是只需要计算附表4中第6行的本期实际递减额吗?
我原来的凭证是借管理费用754.72借应交税费,应交增值税,进项税额45.28贷现金800
老师你好,我们是做铝型材加工的,是不可以开金属制品*肯德基门,金属制品*固定屏风吗?我们营业范围有金属材料销售?可以来金属制品这一类吗?
老师电子税务局怎么查询有没有享受进项税额的5%加计扣除,是在附表4的第6行本期实际抵减稅额吗?
客户让我们开票,我们也是找别人开的,我们收客户七个点,这七个点的税金怎么记账?我这边开销售单怎么开
老师你好,我们的发票上来的是有色金属压延材*铝型材,客户要求发票开金属制品*肯德基门,金属制品*固定屏风,请问这是一个类型吗?可以这样开发票吗?
老师我产生的社保滞纳金我没有做营业外支出给平摊我们员工身上了合理吗如果我汇算清缴调增的话
净值为0的固定资产报废的账务处理会计分录