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老师您好,我是建筑公司,本月我们公司不用缴纳增值税,能否把购入的树苗(自产自销)免税发票已收到能否下月在填报附表二农产品那列做进项税额部分填写?

2022-09-03 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-03 14:52

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2022-09-03
普通增值税发票开错后,确实可以重新开具。如果是当月开错,需要将发票收回并进行作废;如果是隔月发现开错,则需开具红字发票,再进行蓝字发票的开具,并寄给购买方。 关于您提到的进项税额的退税问题,一般来说,如果您因为发票错误而多缴了税款,那么理论上您是有权申请退税的。但具体的退税流程、条件和所需材料可能因地区和具体政策的不同而有所差异。 在申请退税时,您可能需要准备一些必要的材料,如原始的发票、更正后的发票、缴税凭证、情况说明等。同时,您还需要按照税务部门的要求填写退税申请表,并提交给相关部门进行审核。
2024-03-12
你好金额是收购发票金额扣除税额后的部分
2020-08-12
你好,你在勾选平台里面勾选的吗?如果是的话,你看一下你们税务局是不是要求核定扣除。
2023-09-11
你好,你去修改十月份的申报表 不填写需要正常交税,然后在12月份选择不抵扣
2023-11-20
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