你好!可以的,可以把计提和交纳分录做在一个月的
老师,我有一笔2019年的进项税,在19年应该做进项转出但是没做,申报表在2019年已经做了进项转出,在1月份的时候做了进项转出,然后这笔钱在1月份也缴纳了增值税,会计分录怎么做?现在因为这一笔申报表和账上留底总是对不上。
老师,问下在今年1月份,做了一笔福利费的分录,借:管理费用-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金 ,当时没有做进项税额转出,抵扣了税,这个月我需要把这个进项税额转出,那现在分录该怎么做?
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税贷:应交税费-进项税。然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
你好老师,我去更改了去年7月的增值税报表,有做了1笔分录,借管理费用-办公费(手表的进项 ),贷进项税额转出 ,后来有缴纳1笔税费,做分录可以计提和缴纳都可以做在这个月吗?
老师问下,去年有笔计入管理费用-担保费 进项税额1630.今年我做了进项税额转出,借:管理费用-担保费1630 贷:应交税费-应该增值税-进项税额转出 1630 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 1630 贷:应交税费-转出增值税 1630 这个分录做了,1630还要做什么分录 也就是要多交1630增值税,本来12月交增值税36000+转出1630=37630 37630在交附加税。其他
项目挂靠,有材料和项目扣款,会计分录怎么写
请问老师,购买车,有一个车船税是代扣代缴的45元,交强险发票金额没有车船税的钱,交强险1200,我们实际付了1245元,这个车全税进什么科目?
老师 增值税外购的商品用于对外投资 要视同销售 进项税和销项税应该是正好抵扣吧?那这样做是为了什么
内账和外账区别哪位老师知道
这两张表里的资产减值损失金额应该是一样的吧?
老师 增值税外购的商品用于对外投资 要视同销售 进项税和销项税应该是正好抵扣吧?那这样做是为了什么
老师,请问之前的房租押金,房东有部分押金退到了私户,请问这要如何处理比较好?(好不容易要到的,让退其公户他不同意),这个要如何操作才能比较好的平账?谢谢
老师:电子税务局密码多次输错 ,账户被锁定了 。怎么办?
老师 你好,我们属于挂靠,挂靠公司是西安的,现在要给这个挂靠公司开发票,工程地址在外地,那这个现在开劳务费发票要怎么开,劳务服务发票发票属于建筑服务发票吗,
捐赠给政府部门汽车,有哪些优惠政策?需要交印花税吗?
你好老师,那我去年的7月改了报表,我加了这个分录,借管理费用-办公费(手表的进项 ),贷进项税额转出 ,是对的吗?
你好!是的,你的理解很对
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢