这个是自动取数,在特定业务预缴里面。
跨区经营的工程,什么时候要搬跨区域涉税事项报告表?什么时候要交税金?预交什么税
办理《跨区域涉税事项报告表》同时需要预缴什么税金么,我们劳务公司
为什么预缴企业所得税时,不能关联《跨区域涉税事项报告表》
跨区域涉税事项预缴l企业所得税,但完税凭证怎么查询不到
纳税人跨区域经营前不再开具相关证明,改为填报跨区域涉税事项报告表。纳税人跨省或省内跨县市临时从事生产经营活动应当向机构所在地的税务机关填报跨区域涉税事项报告表。这两个都对吗
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额