你好; 是的;这个计入营业外收入去处理; 这个不用涉及增值税; 会涉及 所得税的
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师好,请帮个忙,我家食品生产公司小规模纳税人,0税率。金蝶软件记账,成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存,生产多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据,主营业务成本:鸭蛋6248元,煎饼590.4.鸡蛋6794元,白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元,辅助生产成本23705元,主营业务收入面包1261,粽子66720元,小程序平台1846.2,元,煎饼1030,鸭蛋12784元,鸡蛋9006元,白糖4108元。营业外收入:1691元。其中鸭蛋,煎饼,鸡蛋,白糖是库存商品,我们外购的,已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个,月末结账这块我应该怎么结转?还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢,感谢老师不吝赐教!
老师您好,我们是是农产品加工单位,公司是名是某某种养殖合作社,想请教如果将合作社准则改为小企业会计准则后,会计科目怎么修改。 我们单位说是农民合作社+公司的运营模式,免得增值税。最早公司成立20年时时会计用小企业会计准则做的账,有笔政府补助计入的营业外收入。中途21年3月有请人重新开账用的是合作社准则,后来申请的财政补助一直计入的是专项基金科目,但我们从公司成立起税务报表用的是小企业会计准则。 后来会计今年4月又改了一次,将合作社准则改为小企业会计准则,将20年那次计入营业外收入的补贴和后来计入专项基金科目的补贴全部填在了资本公积科目里面对不对,对公司股东有没影响。并且5月有份补贴直接计入了资本公积,请问对不对。感谢!
老师,我单位卖了两次废品共计4582元,还卖了一次树木3500元,收到政府稳岗补助5333元,都进营业外收入,对吧?用不用缴纳增值税?税率是多少?我们单位是一般纳税人小微企业,税率是6%。谢谢老师。
1.某厂为一般纳税人,计划外购一批货物。假设用该批货物生产的产品当月全部销售,不含税售价180000元。方案A:从一般纳税人处购入,该货物的不含税价100000元,进项税额13000元。方案B:从小规模纳税人处购入,税务机关按3%的征收率代开增值税专用发票,不含税价为98595.79元,进项税额2957.87元。请问:该厂应作何选择?2.某鞭炮厂生产一批鞭炮共10000箱,每箱价值200元,其中包含包装物价值15元,鞭炮的消费税税率为15%。该厂有两套销售方案可供选择:方案1:按照每箱200元价格销售;方案2:按照185的价格销售,收取15元押金。从节税角度出发,该企业应当选择哪套方案?3.某设计院工程师陈明利用业余时间为某工程(其他单位委托)作设计,花费了10个月的时间,获得了劳务报酬35000元。对于这笔劳务报酬,应一次取得还是分次取得更划算?
老师,个税专项附加扣除项,房贷必须是首套房贷吗?
老师 我想问一下会务费扣除是怎么操作的,会务费税前扣除,他的账务处理是什么样的
你好,老师,之前公司车是贷款买的,一部分是公司账户转的,剩余的是每月还贷款,是扣法人个人账户?之前的分录是,借:固定资产 贷应付账款-某某汽车销售公司 现在剩余部分的本金,法人现在还清了。分录怎么写?贷款的利息分录怎么写?
老师,税种核定技术服务,可以开现代服务吗
老师,我们给客户的产品代加工,然后主料是客户提供的,就只有包装类的纸箱是我们提供的,是预制菜,然后是生制品,那销项税率是13%还是9%?
公司扣了员工一笔行政扣款,从工资中扣的,原因是因为寝室卫生条件差,侵害了公司寝室卫生的扣款,这笔款要怎么入账,做营业外收入,罚没利得合适吗
小规模纳税人 更正申报 第一季度 开的百分之3专票 主表应该怎么填老师
老师,再生资源公司所得税有什么优惠没?谢谢老师
老师好,我们从事餐饮业原材料供应商,因为商品质量问题,我们对供应商的罚款计入营业外收入,还确认销项税额吗?
我们合作的一家公司是投资公司,主营商务服务。 现在签署了一项市场推广服务费的合同,他们说只能开3%税率的服务费 请问,就算是小规模纳税人,能取税务局代开6%的服务费吗?
老师,我在网上看说卖废品要缴增值税,按17%税率缴纳,我没太懂?
你好 ; 这个废品要看是什么方面的; 比如你原材料拿去 销售就是按13% ; 如果是 一般公司 办公室发生的废纸这些 就是 不涉及增值税哈