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预付房租,挂的预付账款,怎么摊销,譬如是今天付的,预付的是2022年9-12月房租,但是发票要11月才给我们开,具体分录怎么编制

2022-08-31 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 15:43

这个借预付账款 贷银行存款 收到发票的时候 借费用科目 贷预付账款 只有几个月的房租不用分摊

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同学,你好 摊销分录 借:管理费用 贷:预付账款
2022-08-31
 你好;      8月做 :借预付账款  贷银行存款    ;      9月 和10月 、11月 以及12月; 分别按月分摊做 :借 管理费用-租赁费 贷  预付账款 ;   发票回来如果是 与你 分摊 的金额一致;  把发票原件附在9月 ; 10-12月用发票复印件即可;    不再单独做分录;
2022-08-31
借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用 贷:预付账款 等发票到后随便附在11月的凭证后摘要注明发票已到
2022-08-31
同学你好 借费用科目 贷预付账款 后期收到发票这样做
2022-08-31
你好!做预付账款就可以,按月结转费用
2022-08-31
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