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增值税报表上,应纳税额减征额有个9100的数,看附表是说公司招的人有贫困资格,可以减免部分增值税,请问分录应该怎么做?

2022-08-31 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 11:33

借应交税费、应交增值税、减免税款带营业外收入。

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齐红老师 解答 2022-08-31 11:33

借应交税费、应交增值税、减免税款 贷营业外收入

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快账用户6796 追问 2022-08-31 11:38

这个为什么要做营业外收入呢

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齐红老师 解答 2022-08-31 11:39

你好,政府给予的补助。

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快账用户6796 追问 2022-08-31 11:44

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-31 11:45

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借应交税费、应交增值税、减免税款带营业外收入。
2022-08-31
你好 可以的 分录可以这么做的
2020-08-14
你好,这个对于小规模来说,你只需要借应收账款。贷主营业务收入应交税费应交增值税,然后缴纳的时候,借,应交税费,应交增值税贷,银行存款。
2024-12-20
需要交税才填写 不交税不用
2023-10-29
你好同学是的同学借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项)贷:银行存款 同学一般是这样的同学, 这个是你购买,看你的描述应该是你销售,所以这个借:银行存款 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样去做的同学
2021-03-12
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